225326 |
prenájom priestorov ODV 11/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
6 109,20 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225320 |
služby prenájom priestorov 10/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
2 435,56 € |
02.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225273 |
prenájom priestorov ODV 10/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
KIMEX Group s.r.o. |
36191906 |
|
6 109,20 € |
03.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225368 |
kábel CYKY |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
HAGARD:HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
|
432,50 € |
19.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225367 |
dutinky, kábel, páska viazacia |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
HAGARD:HAL, spol. s.r.o. |
50111990 |
|
537,14 € |
19.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225331 |
podpora Cisco akadémie na rok 2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
240,00 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225353 |
stavebný dozor rekonštrukcia podlahy telocvične |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
PLANVIA s.r.o. |
53614950 |
|
540,00 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225359 |
systémová podpora MAGMA 10-12/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
AUTOCONT s. r. o., |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225334 |
náplň CO2, pružina... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jozef Ličak-RELIKO |
41874323 |
|
110,70 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225358 |
tonery |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
SMILES SK s.r.o. |
46866736 |
|
890,14 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225357 |
ložiská, hadice... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Ing. Pavol Cehelník - P. C. Firma |
32938071 |
|
43,97 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225356 |
cysy, svorky, nôže... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Elektro-Lumen, s.r.o. |
36449261 |
|
1 460,44 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225355 |
skúšačky, bužírky, lišty... |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Elektro-Lumen, s.r.o. |
36449261 |
|
4 013,68 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225351 |
čistiace potreby OV |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
631,00 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225350 |
čistiace potreby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
194,80 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225349 |
kancelárske potreby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
211,50 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225348 |
kancelárske potreby |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Jana Zákutná |
33747121 |
|
293,90 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225330 |
vucnet 11/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225329 |
služby pevnej siete 11/2022 |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Slovak Telekom a.s., |
35763469 |
|
30,65 € |
08.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |
225366 |
menič frekvencie |
Spojená škola Podjavorinskej Prešov |
37946765 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o., |
28218434 |
|
270,83 € |
19.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Edita Kuchárová |
účtovníčka |
Faktúra |