Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0017 kancelársky papier Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Lyreco CE, SE 35958120 -125,58 € 31.01.2024 16.02.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0016 kancelársky papier Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Lyreco CE, SE 35958120 125,58 € 31.01.2024 16.02.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFE/24/0002 kancelárske potreby - ERASMUS+ Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Lyreco CE, SE 35958120 35,88 € 31.01.2024 06.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0018 kancelársky papier Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Lyreco CE, SE 35958120 89,70 € 31.01.2024 11.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFE/24/0005 kancelárske potreby - ERASMUS+ Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Lyreco CE, SE 35958120 70,67 € 15.05.2024 25.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0120 ubytovanie a strava 4 účastníkov workshopu "Zavádzanie mentoringu a tútoringu do prostredia školy" v dňoch 4.4. - 5.4.2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka 36155993 248,80 € 08.04.2024 08.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0007 poplatok za internet 1/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 72,00 € 31.01.2024 11.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0009 poplatok za internet 2/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 72,00 € 29.02.2024 04.04.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0013 poplatok za internet 3/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 72,00 € 31.03.2024 01.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0023 poplatok za internet 4/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 72,00 € 30.04.2024 28.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0129 materiál určený pre vzdelávacie poukazy Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SULKA, s.r.o. 36333816 235,20 € 25.04.2024 08.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0004 nové verzie mzdového programu MAGMA 1-3/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 11.01.2024 06.02.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0121 nové verzie mzdového programu MAGMA 4-6/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 08.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0093 systémová podpora MAGMA 1-3/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 31.03.2024 08.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0023 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 19,40 € 31.01.2024 14.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0064 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 61,58 € 29.02.2024 16.04.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0085 materiál určený pre údržbu školských priestorov Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 109,19 € 20.03.2024 17.04.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0123 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 148,57 € 18.04.2024 08.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0101 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 63,60 € 31.03.2024 08.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0125 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 3soft Vranov, s.r.o 36448931 212,80 € 19.04.2024 08.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0100 školenie - aktualizačná príprava elektrotechnikov Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 BUKÓZA HOLDING, a. s. 36450847 216,00 € 31.03.2024 08.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0122 kancelárske potreby Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ALDA Vranov n. T., s.r.o. 36463116 279,10 € 12.04.2024 10.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0131 materiál určený pre vzdelávacie poukazy Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 33,38 € 29.04.2024 10.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0087 materiál určený pre: zákazkovú výrobu, maturitné skúšky, súťaž zručností Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 UNIMONT - VMS, s. r. o. 36478067 114,13 € 22.03.2024 17.04.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0059 čistiace prostriedky Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 133,37 € 29.02.2024 16.04.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0022 hygienické potreby Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 49,68 € 30.04.2024 28.05.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0053 vykonanie pravidelnej kontroly vykurovacích systémov (2 x plynový kotol) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 BYTERM VT, s.r.o. 36514233 400,00 € 22.02.2024 14.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0081 vodné, stočné 12/2023 - 3/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 588,26 € 15.03.2024 17.04.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0043 meranie emisií PZL zo spaľovacích zariadení plynovej kotolne SOŠD Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ENVI PROTECTION, s.r.o. 36576093 936,00 € 15.02.2024 16.04.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0001 vyhotovenie technickej dokumentácie výťahov: 2 x TOV-250, MB-100 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Výťahy Michalovce, s.r.o. 36597449 1 536,00 € 16.01.2024 30.01.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »