Faktúra č. DFB/24/0085

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0085
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál určený pre údržbu školských priestorov
  • Dátum doručenia: 20.03.2024
  • Celková hodnota: 109,19 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 011/2024
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
011/2024 Objednávame si u Vás dodanie Vášho sortimentu tovaru podľa nášho výberu pre rok 2024. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 0,00 € 19.02.2024 21.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť