Faktúra č. DFB/24/0016

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou
  • IČO: 37942492
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0016
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky papier
  • Dátum doručenia: 31.01.2024
  • Celková hodnota: 125,58 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 009/2024
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
009/2024 Objednávame si u Vás dodávku kancelárskeho papiera podľa nášho výberu pre rok 2024. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Lyreco CE, SE 35958120 0,00 € 30.01.2024 01.02.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť