Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0143 čistiace prostriedky Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 86,41 € 30.04.2022 07.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0142 nákup PHM Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 105,71 € 30.04.2022 07.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0140 spotreba plynu 4/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 6 663,95 € 30.04.2022 07.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0139 spotreba elektrickej energie 4/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Energie2, a.s. 46113177 314,04 € 30.04.2022 07.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0138 spotreba elektrickej energie 4/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Energie2, a.s. 46113177 1 914,07 € 30.04.2022 07.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0144 výkon zodpovednej osoby 5/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 42,00 € 02.05.2022 03.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0145 spotreba plynu 5/2022 - maloodber Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 10,00 € 03.05.2022 03.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0146 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 STAP, spol. s r.o. 34125809 163,20 € 04.05.2022 03.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0147 povrchová úprava 5 ks kovových plotových dielcov Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Elektrovod Slovakia, s.r.o. 31615317 170,57 € 04.05.2022 03.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0150 kancelársky papier Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Lyreco CE, SE 35958120 131,70 € 06.05.2022 07.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0149 stravné lístky Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 4 348,89 € 06.05.2022 13.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0148 stravné lístky Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 95,69 € 06.05.2022 13.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
019/2022 Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "CNC hrou" podľa rozpisu uvedeného v prílohe. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto o Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL 33273405 0,00 € 09.05.2022 10.05.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
020/2022 Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "3D Modelovanie a tlač" podľa rozpisu uvedeného v prílohe. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uved Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ján Mašlanka - AMK Computer 43330690 0,00 € 09.05.2022 10.05.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
022/2022 Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžkov "3D tlač" a "Improve your English" podľa rozpisu uvedeného v prílohe. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 NAY a.s. 35739487 0,00 € 09.05.2022 11.05.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
021/2022 Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "Krúžok boxu" podľa rozpisu uvedeného v prílohe. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejt Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ALDA Vranov n. T., s.r.o. 36463116 0,00 € 09.05.2022 11.05.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
023/2022 Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "Futbalová miniliga 1 + 2" podľa rozpisu uvedeného v prílohe. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) u Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 0,00 € 09.05.2022 12.05.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
024/2022 Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžkov "Slovenčina trochu iná" a "Turistický krúžok" podľa rozpisu uvedeného v prílohe. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ALDA Vranov n. T., s.r.o. 36463116 0,00 € 09.05.2022 13.05.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
025/2022 Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "Bajty a bity" podľa rozpisu uvedeného v prílohe. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tej Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 3soft Vranov, s.r.o 36448931 0,00 € 09.05.2022 18.05.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
DFB/22/0151 materiál určený pre vzdelávacie poukazy Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 NAY a.s. 35739487 339,00 € 10.05.2022 13.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »