026/2022 |
Objednávame si u Vás povrchovú úpravu 5 ks plotových dielcov.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky služieb obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
M - mont s.r.o. |
36494020 |
|
0,00 € |
12.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
DFB/22/0152 |
materiál určený pre vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ján Mašlanka - AMK Computer |
43330690 |
|
84,00 € |
12.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0151 |
materiál určený pre vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
339,00 € |
10.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
019/2022 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "CNC hrou" podľa rozpisu uvedeného v prílohe.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto o |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
0,00 € |
09.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
020/2022 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "3D Modelovanie a tlač" podľa rozpisu uvedeného v prílohe.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uved |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ján Mašlanka - AMK Computer |
43330690 |
|
0,00 € |
09.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
022/2022 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžkov "3D tlač" a "Improve your English" podľa rozpisu uvedeného v prílohe.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
0,00 € |
09.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
021/2022 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "Krúžok boxu" podľa rozpisu uvedeného v prílohe.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejt |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ALDA Vranov n. T., s.r.o. |
36463116 |
|
0,00 € |
09.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
023/2022 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "Futbalová miniliga 1 + 2" podľa rozpisu uvedeného v prílohe.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) u |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
WIN-SPORT s.r.o. |
51765900 |
|
0,00 € |
09.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
024/2022 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžkov "Slovenčina trochu iná" a "Turistický krúžok" podľa rozpisu uvedeného v prílohe.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ALDA Vranov n. T., s.r.o. |
36463116 |
|
0,00 € |
09.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
025/2022 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "Bajty a bity" podľa rozpisu uvedeného v prílohe.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tej |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
3soft Vranov, s.r.o |
36448931 |
|
0,00 € |
09.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
DFB/22/0150 |
kancelársky papier |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
131,70 € |
06.05.2022 |
|
|
07.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0149 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
4 348,89 € |
06.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0148 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
95,69 € |
06.05.2022 |
|
|
13.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0146 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
STAP, spol. s r.o. |
34125809 |
|
163,20 € |
04.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0147 |
povrchová úprava 5 ks kovových plotových dielcov |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Elektrovod Slovakia, s.r.o. |
31615317 |
|
170,57 € |
04.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0145 |
spotreba plynu 5/2022 - maloodber |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
10,00 € |
03.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0144 |
výkon zodpovednej osoby 5/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
02.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0042 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
139,57 € |
30.04.2022 |
|
|
30.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0044 |
činnosť zváračskej školy 4/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
462,00 € |
30.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0043 |
poplatok za internet 4/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
72,00 € |
30.04.2022 |
|
|
31.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |