Faktúra č. DFB/25/0044

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická
  • IČO: 37942484
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0044
  • Popis fakturovaného plnenia: kompatibilný čierny toner CRG703
  • Dátum doručenia: 31.03.2025
  • Celková hodnota: 15,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 023/25
  • Dátum zverejnenia: 10.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť