Faktúra č. DFB/19/0087

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická
  • IČO: 37942484
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0087
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 09.05.2019
  • Celková hodnota: 77,34 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 16.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť