Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická
- IČO: 37942484
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0087
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 09.05.2019
- Celková hodnota: 77,34 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 16.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť