Faktúra č. DFB/18/0240

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická
  • IČO: 37942484
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0240
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery: Canon CRG-703, Xerox Phaser 6020/6022 yellow
  • Dátum doručenia: 16.10.2018
  • Celková hodnota: 49,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.10.2018
  • Poznámka:
Tlačiť