Faktúra č. DFB/18/0138

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická
  • IČO: 37942484
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0138
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 20.06.2018
  • Celková hodnota: 236,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.06.2018
  • Poznámka:
Tlačiť