Faktúra č. DFB/18/0030

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická
  • IČO: 37942484
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0030
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 09.02.2018
  • Celková hodnota: 47,75 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2018
  • Poznámka:
Tlačiť