Faktúra č. DFB/16/0039

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická
  • IČO: 37942484
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0039
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery: HP CB435A 35A, Xerox Phaser 3010/3040 - WorkCentre 3045/106R02182
  • Dátum doručenia: 02.03.2016
  • Celková hodnota: 24,55 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.03.2016
  • Poznámka:
Tlačiť