Faktúra č. DFB/15/0024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická
  • IČO: 37942484
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0024
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery: CANON 703 (CRG-703), XEROX PHASER 3117 (106R01159), Samsung MLT-D1042S
  • Dátum doručenia: 12.02.2015
  • Celková hodnota: 58,70 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2015
  • Poznámka:
Tlačiť