Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0008 teplo za 1/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 6 240,00 € 17.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/23/0267 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 20,16 € 04.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/23/0268 kopírovanie Stredná odborná škola technická 37942484 DD21 s.r.o. 43818030 64,70 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0003 RAP za rok 2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Asseco Solutions 00602311 964,51 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0001 zverejňovanie na rok 2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Asseco Solutions 00602311 32,27 € 03.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0002 telefónne hovory Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 128,33 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0005 nové verzie Magma HCM od 01.01.-31.03.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 11.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0009 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 18,90 € 18.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0006 servisné práce od 01.01. - 31.01.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 12.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/23/0269 technik PO + BOZP 10,11,12/2023 Stredná odborná škola technická 37942484 BOZPON - Ing. Miroslav Novotný 47119420 300,00 € 10.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0010 čistiace prostriedky a drogéria Stredná odborná škola technická 37942484 KRIDLA s.r.o. 36466778 296,66 € 22.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0004 pravidelné poplatky VUC NET Stredná odborná škola technická 37942484 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 10.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0011 kontrola hasiacich prístrojov Stredná odborná škola technická 37942484 Ing. František Marinčák 50013319 532,80 € 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0012 školenie iSPIN - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie (22.1.2024) Stredná odborná škola technická 37942484 Asseco Solutions 00602311 71,70 € 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0014 poistenie majetku od 01.01. do 31.03.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 912,18 € 25.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0013 poistenie majetku od 04.12. do 31.12.2023 Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 279,90 € 25.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0015 stravné lístky Stredná odborná škola technická 37942484 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 771,74 € 30.01.2024 02.02.2024 Faktúra
DFB/23/0270 elektrina za 12/2023 Stredná odborná škola technická 37942484 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 415,45 € 15.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0017 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 20,16 € 05.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0018 strava za 01/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 1 095,00 € 05.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0016 členský poplatok za rok 2024 Stredná odborná škola technická 37942484 SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 01.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0020 teplo za 2/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 6 240,00 € 08.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0022 originálny čierny toner Lexmark B221H00 Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 94,70 € 12.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0007 lyžiarsky kurz v termíne od 08. - 12.01.2024 v penzióne Zivka Stredná odborná škola technická 37942484 CK Smajlíkovo, s.r.o. 53175573 4 950,00 € 16.01.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0021 pravidelné poplatky VUC NET Stredná odborná škola technická 37942484 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0019 telefónne hovory Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 128,37 € 07.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0028 realizácia odbornej praxe na základe Zmluvy o spolupráci a jej dodatku č.2 zo dňa 10.11.2023. Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 03.03.-16.03.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 2 520,00 € 15.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB/24/0027 realizácia odbornej praxe na základe Zmluvy o spolupráci a jej dodatku č.2 zo dňa 10.11.2023. Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 03.03.-16.03.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 12 768,00 € 15.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB/24/0026 realizácia odbornej praxe na základe Zmluvy o spolupráci a jej dodatku č.2 zo dňa 10.11.2023. Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 03.03.-16.03.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 2 100,00 € 15.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB/24/0023 vyúčtovacia faktúra za teplo za rok 2023 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 382,99 € 12.02.2024 24.02.2024 Faktúra
1 2 3 »