DFB/24/0130 |
16 kanálové záznamové zariadenie 8Mpix |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MONITOR s.r.o. |
47996366 |
|
94,00 € |
04.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0134 |
3D tlačiareň |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Prusa Research a.s. |
06649114 |
|
1 042,66 € |
09.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0107 |
asc agenda na rok 2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ASC Applied SotfwareCons. |
31361161 |
|
589,00 € |
06.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0078 |
Balík Porada 2024 - strava a ubytovanie v dňoch 15.-16.04.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0101 |
cestovné poistenie Erasmus 6 od 02.06. - 15.06.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
281,47 € |
30.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0155 |
čierny toner Xerox 106R02773 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
17,95 € |
23.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0061 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
236,51 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0117 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
387,00 € |
21.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0010 |
čistiace prostriedky a drogéria |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
296,66 € |
22.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0087 |
čistiace prostriedky a drogéria |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
408,68 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0031 |
členský poplatok na rok 2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
35,00 € |
23.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0016 |
členský poplatok za rok 2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0091 |
členský príspevok na rok 2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0043 |
členský príspevok za rok 2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
300,00 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0084 |
deň učiteľov dňa 05.04.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
STANLEY´ S CATERING s.r.o. |
51899761 |
|
838,27 € |
29.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0060 |
Dodávka a inštalácia IoT - montáž meracích zariadení |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
eIoT, s. r. o. |
53402847 |
|
3 408,00 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0024 |
elektrina za 1/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 085,79 € |
15.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0270 |
elektrina za 12/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 415,45 € |
15.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0047 |
elektrina za 2/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 780,24 € |
14.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0076 |
elektrina za 3/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 627,25 € |
12.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0095 |
elektrina za 4/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 166,51 € |
14.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0110 |
elektrina za 5/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 020,32 € |
13.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0141 |
elektrina za 6/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
849,30 € |
12.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0058 |
elektronické súčiastky na projekt nadácie VSE |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
15,76 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0080 |
faktúra č.8500008412 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
9,84 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0055 |
hromadné úrazové poistenie osôb v MV od 01.04. - 30.06.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
18,75 € |
19.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0115 |
hromadné úrazové poistenie osôb v MV od 01.07. - 30.09.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
18,75 € |
21.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0116 |
Kancelársky papier |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
81,12 € |
21.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0102 |
kompatibilný čierny toner pre tlačiareň Oki MC363 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
17,80 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0099 |
kompatibilný čierny toner Xerox 106R01159 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
18,90 € |
27.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |