Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0078 Balík Porada 2024 - strava a ubytovanie v dňoch 15.-16.04.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Škola v prírode Detský raj 00186759 216,00 € 17.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFB/24/0061 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická 37942484 KRIDLA s.r.o. 36466778 236,51 € 03.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0010 čistiace prostriedky a drogéria Stredná odborná škola technická 37942484 KRIDLA s.r.o. 36466778 296,66 € 22.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0031 členský poplatok na rok 2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 35,00 € 23.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFB/24/0016 členský poplatok za rok 2024 Stredná odborná škola technická 37942484 SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 01.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0043 členský príspevok za rok 2023 Stredná odborná škola technická 37942484 The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. 42418232 300,00 € 07.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB/24/0060 Dodávka a inštalácia IoT - montáž meracích zariadení Stredná odborná škola technická 37942484 eIoT, s. r. o. 53402847 3 408,00 € 27.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0024 elektrina za 1/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 085,79 € 15.02.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB/23/0270 elektrina za 12/2023 Stredná odborná škola technická 37942484 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 415,45 € 15.01.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0047 elektrina za 2/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 780,24 € 14.03.2024 13.04.2024 Faktúra
DFB/24/0058 elektronické súčiastky na projekt nadácie VSE Stredná odborná škola technická 37942484 Cb elektro s.r.o. 36584622 15,76 € 25.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0080 faktúra č.8500008412 Stredná odborná škola technická 37942484 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 9,84 € 15.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFB/24/0055 hromadné úrazové poistenie osôb v MV od 01.04. - 30.06.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 18,75 € 19.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB/24/0034 kompatibilný toner pre tlačiareň Kyocera TK1160 Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 21,80 € 04.03.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB/24/0011 kontrola hasiacich prístrojov Stredná odborná škola technická 37942484 Ing. František Marinčák 50013319 532,80 € 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/23/0268 kopírovanie Stredná odborná škola technická 37942484 DD21 s.r.o. 43818030 64,70 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0038 kopírovanie Stredná odborná škola technická 37942484 DD21 s.r.o. 43818030 87,82 € 06.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB/24/0057 licencie pre žiakov - digitálna transformácia vzdelávania Stredná odborná škola technická 37942484 WocaBee s. r. o. 51904641 167,00 € 22.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB/24/0007 lyžiarsky kurz v termíne od 08. - 12.01.2024 v penzióne Zivka Stredná odborná škola technická 37942484 CK Smajlíkovo, s.r.o. 53175573 4 950,00 € 16.01.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0064 MAGMA HCM od 01.01. - 31.03.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFB/24/0036 materiál na opravu - poistná udalosť Stredná odborná škola technická 37942484 STAVMAT STAVEBNINY 34116125 496,00 € 04.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB/24/0037 materiál na opravu - poistná udalosť Stredná odborná škola technická 37942484 František Bačovčin Glanz 17134510 182,45 € 04.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB/24/0050 materiál na projekt nadácie VSE Stredná odborná škola technická 37942484 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. 35838949 23,74 € 18.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB/24/0048 nákup digitálnej techniky Stredná odborná škola technická 37942484 Alza.sk s.r.o. 36562939 890,08 € 14.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB/24/0045 nákup digitálnej techniky - Sony Alpha A7 III + 28-70MM F/3.5-5.6 OSS+VIP servis 3 roky+1ks 64GB SD karta zadarmo+puzdro zadarmo Stredná odborná škola technická 37942484 Najfoto, s. r. o. 55331726 1 659,00 € 12.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB/24/0005 nové verzie Magma HCM od 01.01.-31.03.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 11.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0077 nové verzie Magma HCM od 01.04-30.06.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 25,49 € 12.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0069 ochrana osobných údajov za 1-3/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 CUBS plus 46943404 104,40 € 04.04.2024 13.04.2024 Faktúra
DFB/24/0051 odvoz odpadu od 01.01. - 31.03.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Technické služby 186155 487,08 € 15.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB/24/0041 okná - poistná udalosť Stredná odborná škola technická 37942484 ALU RENOSTAV s.r.o. 50609980 321,53 € 07.03.2024 12.03.2024 Faktúra
1 2 3 »