Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0062 online školenie Nové FIN výkazy platné od 1.1.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Asseco Solutions 00602311 71,70 € 01.04.2022 05.04.2022 Faktúra
DFB/22/0196 odvoz odpadu za obdobie od 1.7. do 30.9.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Technické služby 186155 133,65 € 16.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFB/22/0126 odvoz odpadu za obdobie od 1.4. do 30.6.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Technické služby 186155 267,30 € 17.06.2022 21.06.2022 Faktúra
DFB/22/0256 odvoz odpadu za obdobie od 1.10. do 31.12.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Technické služby 186155 267,30 € 16.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0056 odvoz odpadu za obdobie od 1.1. do 31.3.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Technické služby 186155 222,75 € 21.03.2022 23.03.2022 Faktúra
DFB/22/0214 ochrana osobných údajov za 7-9/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 CUBS plus 46943404 104,40 € 04.10.2022 08.10.2022 Faktúra
DFB/22/0138 ochrana osobných údajov za 4-6/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 CUBS plus 46943404 104,40 € 04.07.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB/22/0068 ochrana osobných údajov za 1-3/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 CUBS plus 46943404 104,40 € 04.04.2022 05.04.2022 Faktúra
DFB/22/0276 ochrana osobných údajov 10-12/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 CUBS plus 46943404 104,40 € 07.12.2022 09.12.2022 Faktúra
DFB/22/0148 oceľový tiskový plát so saténovým práškovým PEI povrchom Stredná odborná škola technická 37942484 Prusa Research a.s. 06649114 134,15 € 12.07.2022 13.07.2022 Faktúra
DFB/22/0083 oblečenie s potlačou v rámci projektu Erasmus2 Stredná odborná škola technická 37942484 Gre-Co - Martin Grec 34566104 892,80 € 25.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFB/22/0075 oblečenie s potlačou Erasmus Stredná odborná škola technická 37942484 Gre-Co - Martin Grec 34566104 892,80 € 08.04.2022 11.04.2022 Faktúra
DFB/22/0300 náradie Stredná odborná škola technická 37942484 GSV, spol. s r. o. 36445231 408,00 € 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0010 materiál na údržbu Stredná odborná škola technická 37942484 HAGARD: HAL,a.s 50111990 129,29 € 21.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFB/22/0015 materiál na údržbu Stredná odborná škola technická 37942484 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 87,86 € 02.02.2022 07.02.2022 Faktúra
DFB/22/0033 materiál na údržbu Stredná odborná škola technická 37942484 HAGARD: HAL,a.s 50111990 32,74 € 02.03.2022 04.03.2022 Faktúra
DFB/22/0032 materiál na údržbu Stredná odborná škola technická 37942484 HAGARD: HAL,a.s 50111990 78,22 € 02.03.2022 04.03.2022 Faktúra
DFB/22/0186 materiál na údržbu Stredná odborná škola technická 37942484 GLANZ 17134510 377,82 € 05.09.2022 07.09.2022 Faktúra
DFB/22/0201 materiál na údržbu Stredná odborná škola technická 37942484 STAVMAT STAVEBNINY 34116125 49,55 € 20.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFB/22/0035 materiál Stredná odborná škola technická 37942484 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 106,03 € 02.03.2022 04.03.2022 Faktúra
DFB/22/0036 materiál Stredná odborná škola technická 37942484 GLANZ 17134510 48,79 € 02.03.2022 04.03.2022 Faktúra
DFB/22/0178 materiál Stredná odborná škola technická 37942484 STAVMAT STAVEBNINY 34116125 153,89 € 17.08.2022 23.08.2022 Faktúra
DFB/22/0181 materiál Stredná odborná škola technická 37942484 KRIDLA s.r.o. 36466778 90,46 € 23.08.2022 26.08.2022 Faktúra
DFB/22/0298 materiál Stredná odborná škola technická 37942484 HAGARD: HAL,a.s 50111990 338,02 € 16.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFB/22/0310 materiál Stredná odborná škola technická 37942484 AV-EL mak, Ferko Jozef 34290630 1 004,03 € 30.12.2022 03.01.2023 Faktúra
DFB/22/0144 magma za obdobie od 1.7. do 30.9.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 AutoCont SK 36396222 25,49 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
DFB/22/0215 magma za obdobie od 1.7. do 30.9.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 AutoCont SK 36396222 135,29 € 04.10.2022 08.10.2022 Faktúra
DFB/22/0065 magma za obdobie od 1.4. do 30.6.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 AutoCont SK 36396222 25,49 € 04.04.2022 05.04.2022 Faktúra
DFB/22/0140 magma za obdobie od 1.4. do 30.6.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 AutoCont SK 36396222 135,29 € 06.07.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB/22/0221 magma za obdobie od 1.10. do 31.12.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 AutoCont SK 36396222 25,49 € 06.10.2022 08.10.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »