Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0011 kontrola hasiacich prístrojov Stredná odborná škola technická 37942484 Ing. František Marinčák 50013319 532,80 € 24.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB/24/0083 učebnice Stredná odborná škola technická 37942484 Internet-Handel s.r.o. 24141828 350,11 € 25.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFB/24/0023 vyúčtovacia faktúra za teplo za rok 2023 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 382,99 € 12.02.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB/24/0046 teplo za 3/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 6 240,00 € 12.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB/24/0020 teplo za 2/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 6 240,00 € 08.02.2024 20.02.2024 Faktúra
DFB/24/0008 teplo za 1/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 6 240,00 € 17.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0094 teplo za 5/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 6 240,00 € 14.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB/24/0086 teplo za 4/2024 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 6 240,00 € 29.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFB/24/0070 servisná prehliadka traktorovej kosačky Stredná odborná škola technická 37942484 JARKOP s.r.o. 52087182 223,38 € 04.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFB/24/0035 zabezpečenie dopravy Erasmus 5 Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 2 940,00 € 04.03.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB/24/0087 čistiace prostriedky a drogéria Stredná odborná škola technická 37942484 KRIDLA s.r.o. 36466778 408,68 € 02.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB/24/0010 čistiace prostriedky a drogéria Stredná odborná škola technická 37942484 KRIDLA s.r.o. 36466778 296,66 € 22.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0061 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická 37942484 KRIDLA s.r.o. 36466778 236,51 € 03.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFB/24/0079 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 18,90 € 17.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFB/24/0029 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 18,90 € 19.02.2024 24.02.2024 Faktúra
DFB/24/0068 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 20,16 € 04.04.2024 20.04.2024 Faktúra
DFB/24/0017 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 20,16 € 05.02.2024 15.02.2024 Faktúra
DFB/24/0053 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 36,54 € 19.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB/24/0009 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 18,90 € 18.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/23/0267 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 20,16 € 04.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0033 vstupenky na divadelné predstavenie Klimaktérium dňa 26.05.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Mestské kultúrne stredisko Humenné 00351865 396,00 € 04.03.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB/24/0045 nákup digitálnej techniky - Sony Alpha A7 III + 28-70MM F/3.5-5.6 OSS+VIP servis 3 roky+1ks 64GB SD karta zadarmo+puzdro zadarmo Stredná odborná škola technická 37942484 Najfoto, s. r. o. 55331726 1 659,00 € 12.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB/24/0039 telefónne hovory Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 128,34 € 06.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB/24/0019 telefónne hovory Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 128,37 € 07.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0073 telefónne hovory Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 128,38 € 08.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0002 telefónne hovory Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 128,33 € 08.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0034 kompatibilný toner pre tlačiareň Kyocera TK1160 Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 21,80 € 04.03.2024 07.03.2024 Faktúra
DFB/24/0022 originálny čierny toner Lexmark B221H00 Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 94,70 € 12.02.2024 21.02.2024 Faktúra
DFB/24/0059 toner pre tlačiareň OKI C332 Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 33,80 € 26.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFB/24/0082 Kyocera 302RV93010 - optická jednotka Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 139,50 € 25.04.2024 10.05.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 »