Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0235 členský príspevok do Asociácie stredných odborných škôl Slovenska na rok 2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 37857665 30,00 € 26.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0236 knihy Stredná odborná škola technická 37942484 Slovak Ventures s.r.o. 31441432 146,80 € 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0237 plyn za 10/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 5 080,00 € 02.11.2022 03.11.2022 Faktúra
DFB/22/0238 kopírovanie Stredná odborná škola technická 37942484 DD21 s.r.o. 43818030 141,83 € 02.11.2022 04.11.2022 Faktúra
DFB/22/0239 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 20,16 € 04.11.2022 07.11.2022 Faktúra
DFB/22/0240 servisná prehliadka traktorovej kosačky Stredná odborná škola technická 37942484 JARKOP s.r.o. 52087182 153,70 € 04.11.2022 07.11.2022 Faktúra
DFB/22/0241 telefónne hovory Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 166,52 € 07.11.2022 11.11.2022 Faktúra
DFB/22/0242 plyn za 11/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 IVORY Energy 47189975 5 080,00 € 08.11.2022 09.11.2022 Faktúra
DFB/22/0243 elektrina za 10/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Energie2 46113177 1 135,67 € 08.11.2022 11.11.2022 Faktúra
DFB/22/0244 strava za 10/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 744,00 € 08.11.2022 11.11.2022 Faktúra
DFB/22/0245 Verejná správa SR Stredná odborná škola technická 37942484 PORADCA PODNIKATEľA 31592503 204,00 € 09.11.2022 10.11.2022 Faktúra
DFB/22/0246 poistenie žiakov od 13.11.2022 do 26.11.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 GENERALI 35709332 254,55 € 10.11.2022 15.11.2022 Faktúra
DFB/22/0247 VUC NET Stredná odborná škola technická 37942484 T - Com 35763469 58,80 € 10.11.2022 14.11.2022 Faktúra
DFB/22/0248 prenájom kopírovacieho stroja Stredná odborná škola technická 37942484 XEROX LIMITED 30814677 312,34 € 10.11.2022 14.11.2022 Faktúra
DFB/22/0249 zaistenie odobrnej praxe ERA3 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 2 100,00 € 10.11.2022 14.11.2022 Faktúra
DFB/22/0250 zaistenie odbornej praxe Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 10 920,00 € 10.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0251 zaistenie odbornej praxe - spolufinancovanie ERA3 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 700,00 € 10.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0252 hliníkový profil, skrutka do T drážky, rohová spojka pro AL profily Stredná odborná škola technická 37942484 Sharplayers 08097437 120,95 € 10.11.2022 16.11.2022 Faktúra
DFB/22/0253 školenie Účtovná závierka v rozpočtových a príspevých organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 22,00 € 14.11.2022 16.11.2022 Faktúra
DFB/22/0254 toner KYOCERA Ecosys P2040dn repasovaný neoriginálny Stredná odborná škola technická 37942484 Z + M servis a. s. 44195591 58,90 € 15.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFB/22/0255 služby počítačovej siete za obdobie 10-12/2022 Stredná odborná škola technická 37942484 SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 16.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFB/22/0256 odvoz odpadu za obdobie od 1.10. do 31.12.2022 Stredná odborná škola technická 37942484 Technické služby 186155 267,30 € 16.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0257 ERA3 doprava osôb - spolufinancovanie zdroj 41 Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 2 730,00 € 18.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0258 Al plech Stredná odborná škola technická 37942484 RV profil, s.r.o. 52342212 70,88 € 21.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFB/22/0259 prenájom fľaše Stredná odborná škola technická 37942484 Messer Tatragas 00685852 18,90 € 21.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFB/22/0260 úradné meranie spotreby paliva motorového vozidla Stredná odborná škola technická 37942484 Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. 14255791 411,60 € 21.11.2022 24.11.2022 Faktúra
DFB/22/0261 kalibrácia analytických váh Stredná odborná škola technická 37942484 Peter Šulc Sarto - servis 17163129 297,00 € 24.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFB/22/0262 toner CRG703 Premium Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 17,40 € 25.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFB/22/0263 Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 71,82 € 29.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB/22/0264 toner pre tlačiareň Oki MC363 Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 79,80 € 29.11.2022 02.12.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »