Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0232 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická 37942484 Univers, Terezka Miloš 40122425 1 500,00 € 30.12.2025 02.01.2026 Faktúra
DFB/25/0233 originálny toner Xerox 106R02773 Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 69,90 € 30.12.2025 02.01.2026 Faktúra
DFB/25/0231 servis výťahu Stredná odborná škola technická 37942484 Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN 47687908 1 033,20 € 29.12.2025 31.12.2025 Faktúra
DFB/25/0227 čistiace prostriedky a drogéria Stredná odborná škola technická 37942484 KRIDLA s.r.o. 36466778 929,57 € 23.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB/25/0228 čistiace prostriedky a drogéria Stredná odborná škola technická 37942484 KRIDLA s.r.o. 36466778 923,46 € 23.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB/25/0229 čistiace prostriedky a drogéria Stredná odborná škola technická 37942484 KRIDLA s.r.o. 36466778 958,67 € 23.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB/25/0230 dvere interiérové biele šírky 60-90cm Stredná odborná škola technická 37942484 IMPAKT, spol. s r.o. 36446653 1 099,62 € 23.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB/25/0224 strava za 12/2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 570,00 € 22.12.2025 29.12.2025 Faktúra
DFB/25/0225 tonery Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 142,95 € 22.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB/25/0226 zhotovenie fotografickej virtuálnej prehliadky školy Stredná odborná škola technická 37942484 Tomáš Kočik 43922848 480,00 € 22.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB/25/0222 predmety slúžiace na propagáciu projektu Erasmus+, kód projektu 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 Stredná odborná škola technická 37942484 Martin Grec - GRE-CO 34566104 90,82 € 19.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB/25/0223 tlačiareň Xerox B310V, A4, ČB, duplex, 40ppm, wifi Stredná odborná škola technická 37942484 PcProfi, s.r.o. 44685173 199,00 € 19.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB/25/0221 strojný zverák Stredná odborná škola technická 37942484 BTX STUDIO s. r. o. 51121484 222,86 € 18.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFB/25/0217 dobropis stravné lístky Stredná odborná škola technická 37942484 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 -66,00 € 18.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFB/25/0220 knižná väzba Stredná odborná škola technická 37942484 Ing. Jana Vološinová - FAJN DIZAJN 30624606 63,47 € 18.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB/25/0218 spotreba vody škola 23.9.2025-10.12.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 267,27 € 18.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB/25/0219 spotreba vody dielne 20.6.2025-10.12.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 4 509,35 € 18.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB/25/0216 tonery Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 301,86 € 17.12.2025 20.12.2025 Faktúra
DFB/25/0215 inštálacia licencií Adobe Stredná odborná škola technická 37942484 Alla s. r. o. 46489541 997,78 € 17.12.2025 20.12.2025 Faktúra
DFB/25/0213 tonery Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 73,85 € 16.12.2025 20.12.2025 Faktúra
DFB/25/0214 Systémová podpora IS Magma HCM 4Q/2025 Stredná odborná škola technická 37942484 ID.EST, s.r.o. 44460988 138,67 € 16.12.2025 20.12.2025 Faktúra
DFB/25/0211 sústružnícky materiál Stredná odborná škola technická 37942484 Kovonástroje s.r.o. 05967473 908,72 € 15.12.2025 17.12.2025 Faktúra
DFB/25/0212 materiál do dielne Stredná odborná škola technická 37942484 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 977,67 € 15.12.2025 19.12.2025 Faktúra
DFB/25/0210 elektrina za 11/2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 509,15 € 12.12.2025 30.12.2025 Faktúra
DFB/25/0208 materiál do dielne Stredná odborná škola technická 37942484 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 36,15 € 11.12.2025 17.12.2025 Faktúra
DFB/25/0209 vianočné posedenie dňa 05.12.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 STANLEY´ S CATERING s.r.o. 51899761 797,40 € 11.12.2025 18.12.2025 Faktúra
DFB/25/0206 hromadné úrazové poistenie osôb v MV od 01.01.-31.03.2026 Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 18,75 € 11.12.2025 20.12.2025 Faktúra
DFB/25/0207 poistenie majetku od 01.01. do 31.03.2026 Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 976,57 € 11.12.2025 20.12.2025 Faktúra
DFB/25/0205 materiál do obrábacích strojov Stredná odborná škola technická 37942484 Tungaloy Czech s.r.o. 28175891 149,80 € 09.12.2025 13.12.2025 Faktúra
DFB/25/0204 telefónne hovory Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 119,32 € 08.12.2025 19.12.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »