Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0160 stravné lístky Stredná odborná škola technická 37942484 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 339,62 € 04.11.2025 05.11.2025 Faktúra
DFB/25/0162 edukačné publikácie - Nový Slovenský jazyk a Občianska náuka Stredná odborná škola technická 37942484 Orbis Pictus Istropolitana 0017323266 265,60 € 04.11.2025 07.11.2025 Faktúra
DFB/25/0161 strava za 10/2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 955,00 € 04.11.2025 07.11.2025 Faktúra
DFB/25/0163 materiál do obrábacích nástrojov Stredná odborná škola technická 37942484 Tungaloy Czech s.r.o. 28175891 450,34 € 04.11.2025 07.11.2025 Faktúra
DFB/25/0164 materiál do obrábacích nástrojov Stredná odborná škola technická 37942484 Tungaloy Czech s.r.o. 28175891 204,20 € 04.11.2025 07.11.2025 Faktúra
DFB/25/0159 edukačné publikácie - Literatúra Stredná odborná škola technická 37942484 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 2 252,40 € 03.11.2025 06.11.2025 Faktúra
DFB/25/0158 realizácia odbornej praxe, číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 12.10.-25.10.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 4 732,00 € 29.10.2025 04.11.2025 Faktúra
DFB/25/0157 zabezpečenie prepravy zo stáže v rámci projetku Erasmus číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 z mesta Fryčovice (ČR) do mesta Humenné (SR) na deň 25.10.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 2 422,50 € 28.10.2025 04.11.2025 Faktúra
DFB/25/0156 Balík Porada - služby poskytnuté počas porady riaditeľov v termíne 23.-24.10.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Škola v prírode Detský raj 00186759 117,00 € 27.10.2025 04.11.2025 Faktúra
DFB/25/0155 tlačivá - list bianko s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním Stredná odborná škola technická 37942484 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 31331131 255,40 € 24.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFB/25/0154 zabezpečenie prepravy na stáž v rámci projetku Erasmus číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 z mesta Humenné (SR) do mesta Fryčovice (ČR) na deň 12.10.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 2 422,50 € 20.10.2025 23.10.2025 Faktúra
DFB/25/0153 faktúra č. 8500013116 Stredná odborná škola technická 37942484 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 20,44 € 15.10.2025 23.10.2025 Faktúra
DFB/25/0151 realizácia odbornej praxe, číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 12.10.-25.10.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 2 625,00 € 13.10.2025 22.10.2025 Faktúra
DFB/25/0152 realizácia odbornej praxe, číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 12.10.-25.10.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 21 000,00 € 13.10.2025 22.10.2025 Faktúra
DFB/25/0150 nové verzie IS MAGMA HCM 4Q/2025 Stredná odborná škola technická 37942484 ID.EST, s.r.o. 44460988 26,13 € 13.10.2025 23.10.2025 Faktúra
DFB/25/0149 elektrina za 9/2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 998,90 € 13.10.2025 07.11.2025 Faktúra
DFB/25/0148 poistné od 12.10.-25.10.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 GENERALI 35709332 354,70 € 09.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB/25/0147 edukačné publikácie - učebnica NEJ Direkt Interaktiv 1 Stredná odborná škola technická 37942484 Martinus, s.r.o. 45503249 177,70 € 08.10.2025 13.10.2025 Faktúra
DFB/25/0146 pravidelné poplatky VUC NET Stredná odborná škola technická 37942484 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 08.10.2025 23.10.2025 Faktúra
DFB/25/0145 kompatibilný čierny toner Xerox 106R02773 Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 17,95 € 07.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB/25/0144 ochrana osobných údajov za 10/2025 Stredná odborná škola technická 37942484 CUBS plus 46943404 35,67 € 07.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB/25/0143 telefónne hovory Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 146,47 € 06.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB/25/0140 strava za 9/2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 855,00 € 02.10.2025 13.10.2025 Faktúra
DFB/25/0142 servisné práce od 01.10. - 31.12.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Asseco Solutions 00602311 396,82 € 02.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB/25/0141 technik PO + BOZP 7-9/2025 Stredná odborná škola technická 37942484 BOZPON - Ing. Miroslav Novotný 47119420 300,00 € 02.10.2025 23.10.2025 Faktúra
DFB/25/0138 spotreba vody škola 20.6.2025-22.9.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 211,40 € 01.10.2025 13.10.2025 Faktúra
DFB/25/0139 MAGMA HCM od 01.07. - 30.09.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 138,67 € 01.10.2025 18.10.2025 Faktúra
DFB/25/0137 kancelárske potreby - Erasmus 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 Stredná odborná škola technická 37942484 KRIDLA s.r.o. 36466778 284,18 € 22.09.2025 07.10.2025 Faktúra
DFB/25/0136 poistenie majetku od 01.10. do 31.12.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 976,58 € 18.09.2025 02.10.2025 Faktúra
DFB/25/0135 stravné lístky Stredná odborná škola technická 37942484 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 999,62 € 17.09.2025 18.09.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »