Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0124 zverejnenie článku v novinách: "Študenti Strednej odbornej školy technickej v Humennom na odborných stážach v Českej republike." Erasmus+,kód projektu 2024-1-SK01-KA121-VET-000220017 Stredná odborná škola technická 37942484 Petit Press, a.s. 35790253 349,00 € 27.08.2025 28.08.2025 Faktúra
DFB/25/0121 Propagácia vo videotexte HNTV: "Študenti Strednej odbornej školy technickej v Humennom na odborných stážach v Českej republike." Erasmus+, kód projektu 2024-1-SK01-KA121-VET-000220017 Stredná odborná škola technická 37942484 Humenská TV, s. r. o. 54694221 185,00 € 22.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB/25/0123 reklamné predmety na propagáciu programu Erasmus+ číslo projektu 2024-1-SK01-KA121-VET-000220017 Stredná odborná škola technická 37942484 Martin Grec - GRE-CO 34566104 4 435,39 € 22.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB/25/0120 vyúčtovanie za teplo 1-6/2025 - preplatok Stredná odborná škola technická 37942484 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -3 717,38 € 20.08.2025 21.08.2025 Faktúra
DFB/25/0119 služby počítačovej siete 7-9/2025 Stredná odborná škola technická 37942484 SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 19.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB/25/0118 stravné lístky Stredná odborná škola technická 37942484 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 2 659,62 € 13.08.2025 15.08.2025 Faktúra
DFB/25/0116 ochrana osobných údajov za 8/2025 Stredná odborná škola technická 37942484 CUBS plus 46943404 35,67 € 11.08.2025 27.08.2025 Faktúra
DFB/25/0115 pravidelné poplatky VUC NET Stredná odborná škola technická 37942484 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 07.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB/25/0114 telefónne hovory Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 146,47 € 06.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB/25/0113 študijný preukaz, A6 Stredná odborná škola technická 37942484 Tlačiareň svidnícka, s.r.o. 36478326 410,00 € 04.08.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB/25/0112 licencie Adobe CC form Teams ALL apps MP EDU 300+(12 mesiacov) pre odbor GDM Stredná odborná škola technická 37942484 Alla s. r. o. 46489541 1 392,61 € 21.07.2025 05.08.2025 Faktúra
DFB/25/0111 elektrina za 6/2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 892,55 € 14.07.2025 12.08.2025 Faktúra
DFB/25/0109 zabezpečenie prepravy na stáž v rámci projetku Erasmus číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 z mesta Humenné (SR) do mesta Fryčovice (ČR) Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 2 707,50 € 09.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB/25/0110 zabezpečenie prepravy na stáž v rámci projetku Erasmus číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 z mesta Fryčovice (ČR)do mesta Humenné (SR) Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 2 707,50 € 09.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB/25/0108 ochrana osobných údajov za 7/2025 Stredná odborná škola technická 37942484 CUBS plus 46943404 35,67 € 09.07.2025 05.08.2025 Faktúra
DFB/25/0107 pravidelné poplatky VUC NET Stredná odborná škola technická 37942484 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 08.07.2025 05.08.2025 Faktúra
DFB/25/0103 realizácia odbornej praxe, číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 8.6.-21.6.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 2 975,00 € 07.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB/25/0104 realizácia odbornej praxe, číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 8.6.-21.6.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 20 230,00 € 07.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB/25/0105 realizácia odbornej praxe, číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 8.6.-21.6.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 2 660,00 € 07.07.2025 23.07.2025 Faktúra
DFB/25/0106 telefónne hovory Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 146,47 € 07.07.2025 05.08.2025 Faktúra
DFB/25/0102 nové verzie Magma HCM od 01.07.-30.09.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 26,13 € 07.07.2025 05.08.2025 Faktúra
DFB/25/0101 tonery Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 78,25 € 03.07.2025 05.08.2025 Faktúra
DFB/25/0100 technik PO + BOZP 4-6/2025 Stredná odborná škola technická 37942484 BOZPON - Ing. Miroslav Novotný 47119420 300,00 € 02.07.2025 05.08.2025 Faktúra
DFB/25/0099 servisné práce od 01.07. - 30.09.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Asseco Solutions 00602311 396,82 € 02.07.2025 05.08.2025 Faktúra
DFB/25/0098 MAGMA HCM od 01.04. - 30.06.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 138,67 € 30.06.2025 05.08.2025 Faktúra
DFB/25/0097 strava za 6/2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 670,00 € 27.06.2025 22.07.2025 Faktúra
DFB/25/0095 spotreba vody škola 21.3.2025-19.6.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 354,49 € 24.06.2025 16.07.2025 Faktúra
DFB/25/0096 spotreba vody dielne 1.1.2025-19.6.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 4 784,27 € 24.06.2025 05.08.2025 Faktúra
DFB/25/0093 hromadné úrazové poistenie osôb v MV od 01.07.-30.09.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 18,75 € 23.06.2025 26.06.2025 Faktúra
DFB/25/0094 PZP poistenie od 01.07.-30.09.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 27,25 € 23.06.2025 26.06.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 »