Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0063 ochrana osobných údajov za 4/2025 Stredná odborná škola technická 37942484 CUBS plus 46943404 35,67 € 14.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFB/25/0057 Balík porada - pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov v zriaďovateľ.pôsobnosti PSK v dňoch 07.-08.04.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 09.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFB/25/0060 servisná prehliadka snežnej frézy Stredná odborná škola technická 37942484 JARKOP s.r.o. 52087182 32,31 € 09.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFB/25/0059 servisná prehliadka traktorovej kosačky Stredná odborná škola technická 37942484 JARKOP s.r.o. 52087182 134,71 € 09.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFB/25/0058 servis optickej jednotky pre tlačiareň Lexmark B2236dw Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 20,00 € 09.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFB/25/0061 elektronické diely pre žiakov na súťaž VSE Stredná odborná škola technická 37942484 Alza.sk s.r.o. 36562939 179,91 € 09.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB/25/0056 telefónne hovory Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 143,51 € 08.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFB/25/0052 opravná faktúra spotreba vody škola 12.12.2024-31.12.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 -565,92 € 07.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DFB/25/0051 spotreba vody škola 1.1.2025-20.3.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 253,05 € 07.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFB/25/0053 farba na stenu Trikolor Praktic 36+ Stredná odborná škola technická 37942484 František Bačovčin Glanz 17134510 37,66 € 07.04.2025 14.04.2025 Faktúra
DFB/25/0054 stravné lístky Stredná odborná škola technická 37942484 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 1 999,62 € 07.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB/25/0050 servisné práce od 01.04. - 30.06.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Asseco Solutions 00602311 396,82 € 03.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFB/25/0049 nové verzie Magma HCM od 01.04.-30.06.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 26,13 € 02.04.2025 17.04.2025 Faktúra
DFB/25/0046 Balík Porada - služby poskytnuté počas porady riaditeľov v termíne 27.-28.03.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Škola v prírode Detský raj 00186759 117,00 € 01.04.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB/25/0047 MAGMA HCM od 01.01. - 31.03.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 138,67 € 01.04.2025 12.04.2025 Faktúra
DFB/25/0048 strava za 3/2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 845,00 € 01.04.2025 12.04.2025 Faktúra
DFB/25/0044 kompatibilný čierny toner CRG703 Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 15,80 € 31.03.2025 10.04.2025 Faktúra
DFB/25/0043 preprava 14 žiakov a 2 sprevádzajúce osoby 23.03.2025 na trase Humenné-Fryčovice, a späť dňa 05.04.2025. Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246 Stredná odborná škola technická 37942484 Jozef Scholz - AUTODOPRAVA 40036596 3 360,00 € 26.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB/25/0042 PZP poistenie od 01.04.-30.06.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 27,25 € 26.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB/25/0041 hromadné úrazové poistenie osôb v MV od 01.04.-30.06.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 18,75 € 25.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB/25/0040 originálny čierny toner Xerox 106R02773 Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 17,95 € 21.03.2025 04.04.2025 Faktúra
DFB/25/0039 poistné Erasmus 5 od 23.03. - 05.04.2025 Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246 Stredná odborná škola technická 37942484 GENERALI 35709332 255,07 € 20.03.2025 26.03.2025 Faktúra
DFB/25/0037 poistenie majetku od 01.04. do 30.06.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 920,12 € 17.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB/25/0033 odvoz odpadu od 1.1.-31.3.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Technické služby mesta Humenné 186155 550,44 € 17.03.2025 01.04.2025 Faktúra
DFB/25/0038 kopírovanie Stredná odborná škola technická 37942484 DD21 s.r.o. 43818030 95,85 € 17.03.2025 26.03.2025 Faktúra
DFB/25/0031 elektronické diely a súčiastky pre žiakov na súťaž VSE Stredná odborná škola technická 37942484 ECLIPSERA s.r.o. 28812662 84,88 € 17.03.2025 18.03.2025 Faktúra
DFB/25/0036 realizácia odbornej praxe na základe Zmluvy o spolupráci a jej dodatku č.3. Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 23.03.-05.04.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 2 520,00 € 17.03.2025 26.03.2025 Faktúra
DFB/25/0032 elektronické diely a súčiastky pre žiakov na súťaž VSE Stredná odborná škola technická 37942484 Techfun s. r. o. 52773299 32,47 € 17.03.2025 21.03.2025 Faktúra
DFB/25/0035 realizácia odbornej praxe na základe Zmluvy o spolupráci a jej dodatku č.3. Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 23.03.-05.04.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 14 896,00 € 17.03.2025 26.03.2025 Faktúra
DFB/25/0034 realizácia odbornej praxe na základe Zmluvy o spolupráci a jej dodatku č.3. Číslo projektu: 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246. Miesto stáže: Fryčovice, Česká republika v termíne od 23.03.-05.04.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 AGAMOS s. r. o. 28349521 2 450,00 € 17.03.2025 26.03.2025 Faktúra
1 2 3 »