Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0084 poistenie od 08.06. - 21.06.2025 Erasmus číslo projektu: 2025-1-SK01-KA121-VET-000336147 Stredná odborná škola technická 37942484 GENERALI 35709332 284,88 € 05.06.2025 09.06.2025 Faktúra
DFB/25/0081 Frézka BF50DIG 400V, podstavec a prídavné chladiace zariadenie Stredná odborná škola technická 37942484 Stroje a vybavení s.r.o. 05595436 3 863,20 € 04.06.2025 05.06.2025 Faktúra
DFB/25/0082 nákup učebných elektrotechnických pomôcok Stredná odborná škola technická 37942484 Loxone Electronics GmbH 64900138 870,99 € 04.06.2025 05.06.2025 Faktúra
DFB/25/0079 čistiace prostriedky a drogéria Stredná odborná škola technická 37942484 KRIDLA s.r.o. 36466778 199,58 € 26.05.2025 07.06.2025 Faktúra
DFB/25/0078 Propagácia vo videotexte HNTV: "Študenti Strednej odbornej školy technickej v Humennom na odborných stážach v Českej republike." Erasmus+, kód projektu 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246 Stredná odborná škola technická 37942484 Humenská TV, s. r. o. 54694221 185,00 € 26.05.2025 28.05.2025 Faktúra
DFB/25/0076 kopírovanie Stredná odborná škola technická 37942484 DD21 s.r.o. 43818030 212,21 € 21.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB/25/0077 poistenie majetku dodatok č. 2 Stredná odborná škola technická 37942484 UNION Poisťovňa 31322051 25,67 € 21.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB/25/0075 originálny čierny toner Lexmark B222H00 Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 97,60 € 20.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB/25/0074 kancelársky papier Stredná odborná škola technická 37942484 KRIDLA s.r.o. 36466778 87,59 € 16.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB/25/0073 členský príspevok na rok 2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 37857665 30,00 € 15.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB/25/0072 služby počítačovej siete 4-6/2025 Stredná odborná škola technická 37942484 SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 15.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB/25/0070 predmety slúžiace na propagáciu projektu Erasmus, kód projektu 2023-1-SK01-KA121-VET-000120246 Stredná odborná škola technická 37942484 Martin Grec - GRE-CO 34566104 44,48 € 14.05.2025 16.05.2025 Faktúra
DFB/25/0069 LED trubice a LED žiarovky Stredná odborná škola technická 37942484 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 68,51 € 12.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFB/25/0068 ochrana osobných údajov za 5/2025 Stredná odborná škola technická 37942484 CUBS plus 46943404 35,67 € 12.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFB/25/0067 pravidelné poplatky VUC NET Stredná odborná škola technická 37942484 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 07.05.2025 29.05.2025 Faktúra
DFB/25/0066 telefónne hovory Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 146,50 € 06.05.2025 20.05.2025 Faktúra
DFB/25/0065 strava za 4/2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné 17078393 725,00 € 30.04.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB/25/0064 deň učiteľov dňa 25.04.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Peter Karoľ 56301642 741,44 € 30.04.2025 06.05.2025 Faktúra
DFB/25/0063 ochrana osobných údajov za 4/2025 Stredná odborná škola technická 37942484 CUBS plus 46943404 35,67 € 14.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFB/25/0062 elektrina za 3/2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 578,55 € 11.04.2025 13.05.2025 Faktúra
DFB/25/0061 elektronické diely pre žiakov na súťaž VSE Stredná odborná škola technická 37942484 Alza.sk s.r.o. 36562939 179,91 € 09.04.2025 11.04.2025 Faktúra
DFB/25/0058 servis optickej jednotky pre tlačiareň Lexmark B2236dw Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 20,00 € 09.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFB/25/0059 servisná prehliadka traktorovej kosačky Stredná odborná škola technická 37942484 JARKOP s.r.o. 52087182 134,71 € 09.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFB/25/0060 servisná prehliadka snežnej frézy Stredná odborná škola technická 37942484 JARKOP s.r.o. 52087182 32,31 € 09.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFB/25/0057 Balík porada - pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov v zriaďovateľ.pôsobnosti PSK v dňoch 07.-08.04.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 09.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFB/25/0055 pravidelné poplatky VUC NET Stredná odborná škola technická 37942484 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 08.04.2025 01.05.2025 Faktúra
DFB/25/0056 telefónne hovory Stredná odborná škola technická 37942484 ORANGE 35697270 143,51 € 08.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFB/25/0051 spotreba vody škola 1.1.2025-20.3.2025 Stredná odborná škola technická 37942484 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 253,05 € 07.04.2025 23.04.2025 Faktúra
DFB/25/0052 opravná faktúra spotreba vody škola 12.12.2024-31.12.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 -565,92 € 07.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DFB/25/0053 farba na stenu Trikolor Praktic 36+ Stredná odborná škola technická 37942484 František Bačovčin Glanz 17134510 37,66 € 07.04.2025 14.04.2025 Faktúra
1 2 3 »