Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0130 16 kanálové záznamové zariadenie 8Mpix Stredná odborná škola technická 37942484 MONITOR s.r.o. 47996366 94,00 € 04.07.2024 06.08.2024 Faktúra
053/24 16 kanálové záznamové zariadenie 8Mpix Stredná odborná škola technická 37942484 MONITOR s.r.o. 47996366 94,00 € 28.06.2024 10.09.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
DFB/24/0134 3D tlačiareň Stredná odborná škola technická 37942484 Prusa Research a.s. 06649114 1 042,66 € 09.07.2024 06.08.2024 Faktúra
054/24 3D tlačiareň Stredná odborná škola technická 37942484 Prusa Research a.s. 06649114 1 042,66 € 03.07.2024 31.08.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
048/24 aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ 2025 Stredná odborná škola technická 37942484 ASC Applied SotfwareCons. 31361161 589,00 € 05.06.2024 19.07.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
DFB/24/0107 asc agenda na rok 2025 Stredná odborná škola technická 37942484 ASC Applied SotfwareCons. 31361161 589,00 € 06.06.2024 21.06.2024 Faktúra
068/24 automatizované spracovanie výkazu FIN 5-04 Stredná odborná škola technická 37942484 Asseco Solutions 00602311 71,70 € 19.08.2024 10.09.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
DFB/24/0078 Balík Porada 2024 - strava a ubytovanie v dňoch 15.-16.04.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Škola v prírode Detský raj 00186759 216,00 € 17.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFB/24/0101 cestovné poistenie Erasmus 6 od 02.06. - 15.06.2024 Stredná odborná škola technická 37942484 GENERALI 35709332 281,47 € 30.05.2024 04.06.2024 Faktúra
DFB/24/0155 čierny toner Xerox 106R02773 Stredná odborná škola technická 37942484 PaRoV s. r. o. 53249097 17,95 € 23.08.2024 05.09.2024 Faktúra
DFB/24/0061 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická 37942484 KRIDLA s.r.o. 36466778 236,51 € 03.04.2024 12.04.2024 Faktúra
029/24 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická 37942484 KRIDLA s.r.o. 36466778 236,51 € 26.03.2024 25.04.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
DFB/24/0117 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická 37942484 KRIDLA s.r.o. 36466778 387,00 € 21.06.2024 17.07.2024 Faktúra
DFB/24/0156 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická 37942484 KRIDLA s.r.o. 36466778 527,78 € 02.09.2024 17.09.2024 Faktúra
DFB/24/0010 čistiace prostriedky a drogéria Stredná odborná škola technická 37942484 KRIDLA s.r.o. 36466778 296,66 € 22.01.2024 30.01.2024 Faktúra
DFB/24/0087 čistiace prostriedky a drogéria Stredná odborná škola technická 37942484 KRIDLA s.r.o. 36466778 408,68 € 02.05.2024 15.05.2024 Faktúra
040/24 čistiace prostriedky a drogéria Stredná odborná škola technická 37942484 KRIDLA s.r.o. 36466778 408,91 € 29.04.2024 30.05.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
050/24 čistiace prostriedky a drogéria Stredná odborná škola technická 37942484 KRIDLA s.r.o. 36466778 387,75 € 19.06.2024 10.09.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
002/24 čistiace prostriedky a drogériu Stredná odborná škola technická 37942484 KRIDLA s.r.o. 36466778 296,66 € 22.01.2024 01.02.2024 Ing. Róbert Juhás Objednávka
DFB/24/0031 členský poplatok na rok 2024 Stredná odborná škola technická 37942484 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 35,00 € 23.02.2024 06.03.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »