DFB/24/0130 |
16 kanálové záznamové zariadenie 8Mpix |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MONITOR s.r.o. |
47996366 |
|
94,00 € |
04.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
053/24 |
16 kanálové záznamové zariadenie 8Mpix |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
MONITOR s.r.o. |
47996366 |
|
94,00 € |
28.06.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
DFB/24/0134 |
3D tlačiareň |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Prusa Research a.s. |
06649114 |
|
1 042,66 € |
09.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
054/24 |
3D tlačiareň |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Prusa Research a.s. |
06649114 |
|
1 042,66 € |
03.07.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
048/24 |
aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ 2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ASC Applied SotfwareCons. |
31361161 |
|
589,00 € |
05.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
DFB/24/0107 |
asc agenda na rok 2025 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ASC Applied SotfwareCons. |
31361161 |
|
589,00 € |
06.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
068/24 |
automatizované spracovanie výkazu FIN 5-04 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
71,70 € |
19.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
DFB/24/0078 |
Balík Porada 2024 - strava a ubytovanie v dňoch 15.-16.04.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0101 |
cestovné poistenie Erasmus 6 od 02.06. - 15.06.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GENERALI |
35709332 |
|
281,47 € |
30.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0155 |
čierny toner Xerox 106R02773 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
17,95 € |
23.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0061 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
236,51 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
029/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
236,51 € |
26.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
DFB/24/0117 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
387,00 € |
21.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0156 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
527,78 € |
02.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0010 |
čistiace prostriedky a drogéria |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
296,66 € |
22.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0087 |
čistiace prostriedky a drogéria |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
408,68 € |
02.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
040/24 |
čistiace prostriedky a drogéria |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
408,91 € |
29.04.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
050/24 |
čistiace prostriedky a drogéria |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
387,75 € |
19.06.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
002/24 |
čistiace prostriedky a drogériu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
296,66 € |
22.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
DFB/24/0031 |
členský poplatok na rok 2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
35,00 € |
23.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |