DFB/22/0295 |
biela tabuľa magnetická 1800x1200 mm |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
B2B Partner |
44413467 |
|
122,40 € |
16.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0294 |
poistenie auta |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
14,08 € |
16.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0298 |
materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL,a.s |
50111990 |
|
338,02 € |
16.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
124/22 |
náradie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GSV, spol. s r. o. |
36445231 |
|
408,00 € |
16.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
123/22 |
hutný materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
GSV, spol. s r. o. |
36445231 |
|
408,00 € |
16.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
121/22 |
materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
HAGARD: HAL,a.s |
50111990 |
|
388,46 € |
16.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
122/22 |
Chemikálie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
FISHER Slovakia, spol. s r.o. |
36483095 |
|
385,96 € |
16.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
125/22 |
materiál |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AV-EL mak, Ferko Jozef |
34290630 |
|
1 004,03 € |
16.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
DFB/22/0291 |
magma za obdobie od 1.10. do 31.12.2022 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0290 |
knižná väzba |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. Jana Vološinová - FAJN DIZAJN |
30624606 |
|
70,80 € |
15.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0292 |
poistenie auta |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
21,58 € |
15.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0289 |
konzultácie k vybaveniu certifikátov, inštalácie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Ing. Erika Kusyová |
41654196 |
|
30,00 € |
14.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0288 |
reklamné predmety a tričká s potlačou ERA3 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Gre-Co - Martin Grec |
34566104 |
|
1 178,87 € |
14.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
118/22 |
predmety slúžiace na propagáciu projektu
Erasmus+ |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Gre-Co - Martin Grec |
34566104 |
|
1 178,87 € |
13.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
DFB/22/0287 |
poistenie majetku od 1.1. do 31.3.2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
594,19 € |
13.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0285 |
zverejnenie článku ERA3 spolufinancovanie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Excel Media Group, s.r.o. |
36202185 |
|
291,60 € |
12.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0284 |
balíček podpory Cisco akadémie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
240,00 € |
12.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
117/22 |
počítače |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
furbify s.r.o. |
44827385 |
|
2 533,00 € |
12.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
DFB/22/0286 |
klinový remeň, výmena klinového remeňa snežnej frézy |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
47,90 € |
12.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB/22/0283 |
toner |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PaRoV s. r. o. |
53249097 |
|
153,10 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |