018/24 |
elektronické súčiastky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
148,70 € |
07.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
DFB/24/0025 |
služby počítačovej siete 1-3/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0057 |
licencie pre žiakov - digitálna transformácia vzdelávania |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
WocaBee s. r. o. |
51904641 |
|
167,00 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
026/24 |
Licencie pre žiakov- Digitálna transformácia vzdelávania |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
WocaBee s. r. o. |
51904641 |
|
167,00 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
014/24 |
materiál - poistná udalosť Union |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
182,45 € |
22.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
DFB/24/0037 |
materiál na opravu - poistná udalosť |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
182,45 € |
04.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
012/24 |
vypracovanie Správy energetického audítora za rok 2022 k prerozdeleniu spotrieb energie |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
ENECO, s.r.o. |
36468002 |
|
200,00 € |
20.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
DFB/24/0040 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PORADCA PODNIKATEľA |
31592503 |
|
204,00 € |
07.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
016/24 |
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
PORADCA PODNIKATEľA |
31592503 |
|
204,00 € |
26.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
DFB/24/0078 |
Balík Porada 2024 - strava a ubytovanie v dňoch 15.-16.04.2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0070 |
servisná prehliadka traktorovej kosačky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
223,38 € |
04.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
031/24 |
servisná prehliadka traktorovej kosačky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
223,38 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
DFB/24/0061 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
236,51 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
029/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
236,51 € |
26.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
DFB/24/0013 |
poistenie majetku od 04.12. do 31.12.2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
UNION Poisťovňa |
31322051 |
|
279,90 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0010 |
čistiace prostriedky a drogéria |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
296,66 € |
22.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
002/24 |
čistiace prostriedky a drogériu |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
KRIDLA s.r.o. |
36466778 |
|
296,66 € |
22.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
Ing. Róbert Juhás |
|
Objednávka |
DFB/23/0269 |
technik PO + BOZP 10,11,12/2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BOZPON - Ing. Miroslav Novotný |
47119420 |
|
300,00 € |
10.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0043 |
členský príspevok za rok 2023 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
300,00 € |
07.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0065 |
technik PO + BOZP 1,2,3/2024 |
Stredná odborná škola technická |
37942484 |
BOZPON - Ing. Miroslav Novotný |
47119420 |
|
300,00 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |