Michal Škumanič


Informácie
  • Názov: Michal Škumanič
  • IČO: 44039204
  • Adresa: Tolstého 109 109, 066 01 Humenné

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0209-42/2026 Prezutie a oprava pneumatík Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Michal Škumanič 44039204 392,75 € 29.09.2026 30.09.2026 Ing. Ľubomír Galanda Oblastný riaditeľ Objednávka
42260411 Oprava a prezutie pneumatík Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Michal Škumanič 44039204 797,65 € 10.06.2026 22.06.2026 Faktúra
0129-42/2026 Prezutie a oprava pneumatík Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Michal Škumanič 44039204 797,65 € 02.06.2026 09.06.2026 Ing. Ľubomír Galanda Oblastný riaditeľ Objednávka
42250798 Oprava a prezutie pneumatík Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Michal Škumanič 44039204 585,86 € 12.12.2025 17.12.2025 Faktúra
0087-R42/2025 Prezutie oprava pneumatík Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Michal Škumanič 44039204 585,86 € 08.12.2025 10.12.2025 Ing. Marcel Horváth generálny riaditeľ SÚC PSK Objednávka
42250332 Oprava a prezutie pneumatík Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Michal Škumanič 44039204 809,34 € 24.06.2025 03.07.2025 Faktúra
0130-42/2025 Prezutie a oprava pneumatík Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Michal Škumanič 44039204 809,34 € 10.06.2025 11.06.2025 Ing. Ľubomír Galanda Oblastný riaditeľ Objednávka
42240830 Serv.práce - oprava,prezutie a vyváženie .pneum. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Michal Škumanič 44039204 532,80 € 18.12.2024 27.12.2024 Faktúra
0103-R42/2024 Prezutie a vyváženie pneumatík Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Michal Škumanič 44039204 532,80 € 17.12.2024 19.12.2024 Ing. Marcel Horváth generálny riaditeľ SUC PSK Objednávka
42240614 Oprava a prezutie pneumatík Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Michal Škumanič 44039204 649,20 € 04.10.2024 11.10.2024 Faktúra
0165-42/2024 Prezutie a oprava pneumatík Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Michal Škumanič 44039204 649,20 € 01.10.2024 02.10.2024 Ing. Ľubomír Galanda Oblastný riaditeľ Objednávka
42240282 Oprava a prezutie pneumatík Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Michal Škumanič 44039204 742,32 € 29.05.2024 11.06.2024 Faktúra
0075-42/2024 Oprava a prezutie pneumatík Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Michal Škumanič 44039204 742,32 € 23.05.2024 25.05.2024 Ing. Ľubomír Galanda Oblastný riaditeľ Objednávka
42230867 Oprava,prezutie a vyvažovanie pneumatík Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Michal Škumanič 44039204 256,50 € 19.12.2023 24.12.2023 Faktúra
42230782 Oprava,prezutie a vyvažovanie pneumatík Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Michal Škumanič 44039204 929,17 € 29.11.2023 18.12.2023 Faktúra
0094-R42/2023 oprava a prezutie pneumatík Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Michal Škumanič 44039204 256,50 € 12.12.2023 18.12.2023 Ing. Marcel Horváth Objednávka
0075-R42/2023 oprava, prezutie a vyvážovanie pneumatík Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Michal Škumanič 44039204 929,21 € 20.11.2023 21.11.2023 Ing. Marcel Horváth riaditeľ SUC PSK Objednávka
42230373 Serv.práce - prez. a opr.pneum. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Michal Škumanič 44039204 753,72 € 30.06.2023 19.07.2023 Faktúra
0111-42/2023 Prezutie a oprava pneumatík Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Michal Škumanič 44039204 753,71 € 27.06.2023 27.06.2023 Ing. Ľubomír Galanda Oblastný riaditeľ Objednávka
42230066 Serv.práce - prez. a opr.pneum.HE 417 BR,HE 907 CJ,HE 798 CB,HE 738 BC,HE 766 AA Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Michal Škumanič 44039204 268,56 € 17.02.2023 01.03.2023 Faktúra
1 2 3 »