Faktúra č. 42230782

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42230782
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava,prezutie a vyvažovanie pneumatík
  • Dátum doručenia: 29.11.2023
  • Celková hodnota: 929,17 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0075-R42/2023
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0075-R42/2023 oprava, prezutie a vyvážovanie pneumatík Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Michal Škumanič 44039204 929,21 € 20.11.2023 21.11.2023 Ing. Marcel Horváth riaditeľ SUC PSK Objednávka
Tlačiť