Faktúra č. 42260411

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42260411
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava a prezutie pneumatík
  • Dátum doručenia: 10.06.2026
  • Celková hodnota: 797,65 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0129-42/2026
  • Dátum zverejnenia: 22.06.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0129-42/2026 Prezutie a oprava pneumatík Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Michal Škumanič 44039204 797,65 € 02.06.2026 09.06.2026 Ing. Ľubomír Galanda Oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť