Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR


Informácie
  • Názov: Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR
  • IČO: 40322840
  • Adresa: Mierová 30, 06401 STARÁ ĽUBOVŇA

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0192-45/2023 ND na SL 343 AB a SL 102 BY Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 16,50 € 23.10.2023 07.11.2023 Ing. Jozef Kosturko oblastný riaditeľ Objednávka
45230584 ND na SL343AB, SL102BY Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 16,50 € 26.10.2023 31.10.2023 Faktúra
45230500 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 207,50 € 26.09.2023 02.10.2023 Faktúra
0161-45/2023 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 207,50 € 18.09.2023 26.09.2023 Ing. Jozef Kosturko oblastný riaditeľ Objednávka
45230296 ND na SL493YE Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 8,00 € 29.06.2023 07.07.2023 Faktúra
0097-45/2023 ND na SL 493 YE Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 8,00 € 02.06.2023 29.06.2023 Ing. Jozef Kosturko oblastný riaditeľ Objednávka
0084-45/2021 olej, náradie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 60,50 € 29.03.2021 05.05.2023 Ing. Jozef Kosturko oblastný riaditeľ Objednávka
0044-45/2021 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 293,60 € 16.02.2021 05.05.2023 Ing. Jozef Kosturko Objednávka
45220762 Aditivum do paliva Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 100,80 € 16.12.2022 22.12.2022 Faktúra
0107-R45/2022 Aditívum do paliva Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 100,80 € 14.12.2022 15.12.2022 Ing. Stanislav Harčarík Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK Objednávka
45220344 ND - olejová hadica Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 10,00 € 13.06.2022 30.06.2022 Faktúra
45220309 ND SL642AA, UN0531 (mimoriadnosť) Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 118,50 € 31.05.2022 16.06.2022 Faktúra
0140-45/2022 hadica olejová na UNc 10-60 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 10,00 € 08.06.2022 14.06.2022 Ing. Jozef Kosturko oblastný riaditeľ Objednávka
0128-45/2022 náhradné diely na SL 642 AA a UN 0531 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 118,50 € 23.05.2022 28.05.2022 Ing. Jozef Kosturko oblastný riaditeľ Objednávka
45220243 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 140,40 € 30.04.2022 27.05.2022 Faktúra
45220219 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 246,70 € 25.04.2022 18.05.2022 Faktúra
45220218 ND, oleje Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 250,55 € 25.04.2022 18.05.2022 Faktúra
45220212 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 187,40 € 20.03.2022 10.05.2022 Faktúra
0105-45/2022 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 140,40 € 28.04.2022 04.05.2022 Ing. Jozef Kosturko oblastný riaditeľ Objednávka
45220178 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 191,66 € 31.03.2022 02.05.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »