Faktúra č. 45230584

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 45230584
  • Popis fakturovaného plnenia: ND na SL343AB, SL102BY
  • Dátum doručenia: 26.10.2023
  • Celková hodnota: 16,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0192-45/2023
  • Dátum zverejnenia: 31.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0192-45/2023 ND na SL 343 AB a SL 102 BY Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR 40322840 16,50 € 23.10.2023 07.11.2023 Ing. Jozef Kosturko oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť