44211312 |
odborné prehliadky, odbor.skúšky, prevádzk.servis,tlak.skúšky plyn.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
6 102,00 € |
15.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211311 |
odbor. prehliad. a skúšky tlak.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
672,00 € |
15.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211232 |
kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
155,00 € |
03.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211225 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
148,18 € |
03.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211349 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
233,70 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210868 |
Modernizácia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
35 884,80 € |
10.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210738 |
elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing.Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
1 051,40 € |
21.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210915 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Palivá a stavebniny a.s. |
36187224 |
|
1 102,32 € |
21.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211324 |
oprava poruchy hydrauliky stroja DIECI PO 904GG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROKOM-PLUS, spol. s r.o. |
36450642 |
|
1 484,40 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211316 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
21 199,80 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211325 |
likvidácia drevnej hmoty vysokovýk.drvičom z ochr.pásma III/3445 Petrovany-Drienov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MRÁŽ, s. r. o. |
44838981 |
|
596,40 € |
16.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210874 |
Vodné, stočné Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 757,50 € |
21.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210931 |
Vodné a stočné od 23.06.21 -07.12.21 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 647,67 € |
20.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210930 |
Vodné a stočné od 22.9.-15.12.21 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 544,75 € |
20.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211249 |
zrážkové vody-cest.komunikácie Prešov 1.11..-30.11.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
764,99 € |
06.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211248 |
zrážkové vody-cest.komunikácie Lipany-1.9.-30.11.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
359,72 € |
06.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211269 |
Dodávka a montáž extérierových žalúzii budovy AB1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ART - TERM, spoločnosť s ručením obmedzeným |
36583227 |
|
13 048,16 € |
07.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210883 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 018,20 € |
22.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210938 |
Brity na snehové radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
18 084,00 € |
22.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210882 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
732,00 € |
22.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210741 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
108,00 € |
21.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210914 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 322,99 € |
21.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210737 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
598,00 € |
21.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210868 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
190,59 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211338 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 039,00 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211336 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
419,01 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211329 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
241,68 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211344 |
Brity na snehové radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
8 040,00 € |
17.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211303 |
vapex |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
396,00 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211322 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
589,00 € |
15.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |