45210283 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
196,88 € |
26.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41210219 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
95,00 € |
28.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41210218 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
95,00 € |
28.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
45210282 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tkáč Branislav |
10688501 |
|
242,52 € |
26.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
46210847 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
671,84 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210850 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
457,86 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211295 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
1 187,40 € |
09.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210871 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
1 017,67 € |
08.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211305 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
1 558,49 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210883 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 018,20 € |
22.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210610 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
757,77 € |
27.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
44210952 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
261,59 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
41210679 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
394,44 € |
11.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
46210163 |
Akumulátory 12V/185Ah |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tkáč Branislav |
10688501 |
|
485,04 € |
22.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
41210517 |
alternátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Alojz Šoltýs - Š. A. TERM |
32041136 |
|
99,00 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
48210470 |
Antibakteriálny gél |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLYMPT s.r.o. |
50222333 |
|
34,20 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210883 |
antibakteriálny gél |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLYMPT s.r.o. |
50222333 |
|
57,00 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210715 |
antibakteriálny gél |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLYMPT s.r.o. |
50222333 |
|
57,00 € |
14.12.2021 |
|
|
25.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210481 |
Antigénové rýchlotesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLan s.r.o., |
46118896 |
|
962,50 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
48210412 |
Aplikačný nástroj pre MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o. |
36579009 |
|
5 760,00 € |
22.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211171 |
asfaflt.betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
393,92 € |
23.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43210933 |
Asfalt. zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
2 040,00 € |
16.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
44210363 |
asfalt.betón Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 595,65 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
44210362 |
asfalt.betón Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 475,87 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
44210364 |
asfalt.betón N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 054,38 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
44210361 |
asfalt.betón Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 818,21 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
44211044 |
asfalt.betón-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
96 458,04 € |
20.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
44210919 |
asfalt.betón-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
10 021,31 € |
22.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
44210918 |
asfalt.betón-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
70 209,90 € |
22.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
44210951 |
asfalt.betón-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
73 441,63 € |
30.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |