Faktúra č. 45210283

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 45210283
  • Popis fakturovaného plnenia: akumulátory
  • Dátum doručenia: 26.05.2021
  • Celková hodnota: 196,88 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Z20214703_Z
  • Identifikácia objednávky: 0120-45/2021
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0120-45/2021 akumulátory Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 RAMOTECH s.r.o. 52700763 196,88 € 17.05.2021 28.05.2021 Ing. Jozef Kosturko oblastný riaditeľ Objednávka
Tlačiť