Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
46230233 Asfaltový betón ACo 11 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 STRABAG s.r.o. 17317282 1 951,57 € 31.05.2023 08.06.2023 Faktúra
46230231 Asfaltový betón ACo 11 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 STRABAG s.r.o. 17317282 2 810,76 € 31.05.2023 08.06.2023 Faktúra
46230230 Asfaltový betón ACo 11 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 STRABAG s.r.o. 17317282 5 344,49 € 31.05.2023 08.06.2023 Faktúra
46230235 Strážna služba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 VMS Plus s.r.o. 36498190 18 884,16 € 31.05.2023 08.06.2023 Faktúra
46230237 Minerálna voda + záloha PET Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Makos, a.s. 35920203 234,36 € 31.05.2023 08.06.2023 Faktúra
47230253 Spojovací a spotrebný materiál na opravu mostov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ela Vranov s.r.o. 36445835 623,32 € 31.05.2023 12.06.2023 Faktúra
47230252 Asfafltový beton ACO 11 pre ob VT Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 COLAS Slovakia, a.s. 31651402 6 701,56 € 31.05.2023 12.06.2023 Faktúra
47230254 Kredit PHM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 1 916,30 € 31.05.2023 12.06.2023 Faktúra
45230239 Totálny listový herbicid na údržbu mostov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Atrium SL spol. s r.o. 47015578 169,15 € 31.05.2023 14.06.2023 Faktúra
47230249 ND TURBO 5000 - hadica na dopravu kameniva Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Gumex SK spol. s.r.o. 36366811 284,46 € 31.05.2023 14.06.2023 Faktúra
44230466 kancelárske kreslá Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. 36573175 595,00 € 31.05.2023 14.06.2023 Faktúra
45230218 Kancelárske kreslo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. 36573175 119,00 € 31.05.2023 14.06.2023 Faktúra
43230467 kancelárske kreslo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. 36573175 952,00 € 31.05.2023 14.06.2023 Faktúra
46230232 Kancelárske kreslá Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. 36573175 238,00 € 31.05.2023 14.06.2023 Faktúra
47230248 kancelárske kreslá Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. 36573175 357,00 € 31.05.2023 14.06.2023 Faktúra
45230283 D0450 Výstavba mosta M4415 (3110-002) Veľká Franková Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. 45719195 133 966,24 € 31.05.2023 01.08.2023 Faktúra
0072-R43/2023 Oprava klimatizácie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Motor-Car Prešov, s.r.o. 36458236 1 635,14 € 30.05.2023 30.05.2023 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0084-42/2023 Servisná prehliadka HE 444 CO Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o 36455385 320,00 € 30.05.2023 30.05.2023 Ing. Ľubomír Galanda Oblastný riaditeľ Objednávka
0083-42/2023 Servisná prehliadka HE 727 CO Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o 36455385 320,00 € 30.05.2023 30.05.2023 Ing. Ľubomír Galanda Oblastný riaditeľ Objednávka
44230458 Rekonštrukcia mosta M4597 cez potok Ľubotinka v obci Vislanka Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. 45719195 25 900,49 € 30.05.2023 30.05.2023 Faktúra