Faktúra č. 47230249

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 47230249
  • Popis fakturovaného plnenia: ND TURBO 5000 - hadica na dopravu kameniva
  • Dátum doručenia: 31.05.2023
  • Celková hodnota: 284,46 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0125-47/2023
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0125-47/2023 ND Turbo 5000 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Gumex SK spol. s.r.o. 36366811 284,46 € 25.05.2023 12.06.2023 Ing. Michal Švábik vedúci dopravy a dielne Objednávka
Tlačiť