Faktúra č. 47230253

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 47230253
  • Popis fakturovaného plnenia: Spojovací a spotrebný materiál na opravu mostov
  • Dátum doručenia: 31.05.2023
  • Celková hodnota: 623,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0113-47/2023
  • Dátum zverejnenia: 12.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0113-47/2023 spojovací a spotrebný materiál na opravu mostov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ela Vranov s.r.o. 36445835 623,32 € 15.05.2023 24.06.2023 Ing. Michal Švábik hlavný stavebný technik Objednávka
Tlačiť