44210056 |
záloh.platba--meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
29.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210055 |
záloh.platba--meteostanica Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
29.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210054 |
záloh.platba--meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
29.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210053 |
záloh.platba--meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
29.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210052 |
záloh.platba--meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
29.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210051 |
záloh.platba--meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
29.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210050 |
záloh.platba--meteostanica Ruská N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
29.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210036 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
39,00 € |
29.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210035 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
29.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
44210049 |
záloh.platba--meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
29.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210034 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
29.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210033 |
elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
29.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0013-47/2021 |
Motorová nafta pre oblasť Vranov.T. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 823,00 € |
29.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Ing. Michal Švábik |
Vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
0025-45/2021 |
dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
8,50 € |
29.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
45210037 |
spojovací materiiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
47,51 € |
29.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210029 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kunaková-AKUŠA-ND-LIAZ-ZETOR |
40322840 |
|
280,90 € |
29.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
45210032 |
nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 569,38 € |
29.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0015-R43/2021 |
AD BLUE a zimná kvapalina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
1 064,52 € |
28.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
0006-R44/2021 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
867,23 € |
28.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
0003-R46/2021 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
800,00 € |
28.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |