Faktúra č. 45210037

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 45210037
  • Popis fakturovaného plnenia: spojovací materiiál
  • Dátum doručenia: 29.01.2021
  • Celková hodnota: 47,51 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0023-45/2021
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0023-45/2021 materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ferimex IT spol. s r.o. 36460010 47,51 € 27.01.2021 02.02.2021 Ing. Jozef Kosturko majster dopravy a dielne Objednávka
Tlačiť