43210584 |
Referentské vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DANUBIASERVICE a.s. |
31397549 |
|
11 629,40 € |
14.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
44210544 |
orez konárov stromov III/3439 Šalgovík-Teriakovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
O.S.V.O. Prešov, s.r.o. |
36450928 |
|
73,20 € |
14.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210543 |
tlačiareň EPSON |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 695,28 € |
14.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
48210188 |
Kopírovací stroj |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 695,28 € |
14.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210542 |
propán-bután Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
84,00 € |
14.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210541 |
propán-bután N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
72,00 € |
14.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210546 |
batéria svetelného kužeľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
108,00 € |
14.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210586 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
26,50 € |
14.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210583 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
60,50 € |
14.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210545 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
4 447,80 € |
14.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210595 |
tecnická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
100,00 € |
14.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210587 |
Diagnostika vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
355,91 € |
14.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210594 |
vodárenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
49,44 € |
14.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210589 |
náplne do lekárničiek PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STYRAX s.r.o. |
31735053 |
|
271,21 € |
14.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210342 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
136,80 € |
14.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210341 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. |
46512250 |
|
757,19 € |
14.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41210340 |
kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IS-LOM, s.r.o., Maglovec |
31720803 |
|
1 099,39 € |
14.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
43210588 |
elektroinštal. materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vyrostek - MICROTEL |
40327060 |
|
96,19 € |
14.06.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
44210547 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. |
46512250 |
|
1 188,61 € |
14.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0312-43/2021 |
Emisná kontrola - PP 377CH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
38,40 € |
14.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |