47220699 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 000,80 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221161 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
3 374,40 € |
05.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
41220549 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Raab - RAAB |
34515119 |
|
698,40 € |
17.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
46220620 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
452,40 € |
17.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0045-R41/2022 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Raab - RAAB |
34515119 |
|
698,40 € |
04.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Objednávka |
46220697 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
907,20 € |
22.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0017-47/2022 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
450,17 € |
28.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
47220032 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
494,77 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0117-44/2022 |
Akumulátory 12V/75Ah |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
|
89,76 € |
19.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
45220751 |
Akumulátory SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
584,40 € |
14.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
45220728 |
Akumulátory SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
5 802,00 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
48220263 |
Alkohol tester |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLan s.r.o., |
46118896 |
|
1 505,00 € |
29.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0100-R48/2022 |
Alkohol tester- AlcoQuant 6020 PLUS s certifikátom SLM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLan s.r.o., |
46118896 |
|
1 505,00 € |
11.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
0019-R41/2022 |
Alternátor 24 V |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HUDOS Service s.r.o |
36476030 |
|
932,00 € |
01.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
0469-43/2022 |
Alternátor 28V/50A, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
195,98 € |
28.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
48220253 |
Analógové skladacie koliesko |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOTECH Bratislava s.r.o. |
45948992 |
|
203,80 € |
21.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0001-R10/2022 |
Antigénové rýchlotesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLan s.r.o., |
46118896 |
|
1 729,00 € |
05.01.2022 |
|
|
05.01.2022 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
0010-R10/2022 |
Antigénové rychlotesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLan s.r.o., |
46118896 |
|
1 729,00 € |
28.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
48220002 |
Antigénové rýchlotesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLan s.r.o., |
46118896 |
|
1 729,00 € |
11.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
48220021 |
Antigénové rýchlotesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLan s.r.o., |
46118896 |
|
1 729,00 € |
01.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |