Faktúra č. 47220032

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 47220032
  • Popis fakturovaného plnenia: akumulátory
  • Dátum doručenia: 07.02.2022
  • Celková hodnota: 494,77 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0017-47/2022
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0017-47/2022 akumulátory Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 RAMOTECH s.r.o. 52700763 450,17 € 28.01.2022 11.02.2022 Objednávka
Tlačiť