43211146 |
technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
221,00 € |
08.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
43211114 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Bjalončík |
35215895 |
|
22,17 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
43211107 |
ND, servis krovinorezov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
191,59 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
43211105 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MEGAbelt SK, s.r.o. |
36495212 |
|
67,80 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
46210741 |
Disky 6x16 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PNEUPEX, spol. s r.o. |
36495816 |
|
166,40 € |
12.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
46210740 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
11,25 € |
15.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
46210748 |
Inertný posypový materiál - kameň frakcia 4/8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
3 727,87 € |
12.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
48210392 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
261,14 € |
08.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
43211142 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
4 707,07 € |
08.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
44211105 |
vodorovné dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
4 218,24 € |
02.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
41210743 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
393,55 € |
04.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
47210596 |
postrekova trubica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
37,50 € |
27.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
44211028 |
drva 4/8-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
5 823,60 € |
15.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
44211027 |
drva 4/8-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
877,52 € |
15.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
47210606 |
hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unimont - VMS, s.r.o. |
36478067 |
|
75,84 € |
28.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
45210720 |
Makadam SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
|
78,62 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
45210719 |
Lomový kameň SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
|
500,94 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
45210716 |
Makadam, lomový kameň SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
|
735,34 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
45210715 |
Makadam, lomový kameň SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina |
36473952 |
|
102,49 € |
29.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
44211120 |
strážna služba 10/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, a.s. |
31637922 |
|
24 949,12 € |
05.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |