Faktúra č. 45210719

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 45210719
  • Popis fakturovaného plnenia: Lomový kameň SL
  • Dátum doručenia: 29.10.2021
  • Celková hodnota: 500,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0113-R45/2021
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0113-R45/2021 Lomový kameň triedený Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 POĽANA - podielnícke družstvo Jarabina 36473952 1 320,00 € 13.10.2021 13.10.2021 Ing. Stanislav Harčarík Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK Objednávka
Tlačiť