Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
48220239 Vyjadrenie k projektu: "Dobudovanie turistickej infraštruktúry v NP Poloniny" (NATURA 2000) Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne 54435480 35,00 € 06.07.2022 16.07.2022 Faktúra
48220193 Odborné stanovisko k projektu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne 54435480 105,00 € 07.06.2022 16.06.2022 Faktúra
48220192 Odborné stanovisko k projektu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne 54435480 105,00 € 07.06.2022 16.06.2022 Faktúra
48220191 Odborné stanovisko k projektu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne 54435480 105,00 € 07.06.2022 16.06.2022 Faktúra
0047-R41/2022 Betón C35/45 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 REKOSTAV BARDEJOV s. r. o. 54305616 521,42 € 24.10.2022 25.10.2022 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
41220603 betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 REKOSTAV BARDEJOV s. r. o. 54305616 521,42 € 27.10.2022 25.11.2022 Faktúra
48220434 Čerpanie SF - vianočné kolekcie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Jozefa Sabolová s. r. o. 54277027 501,60 € 01.12.2022 15.12.2022 Faktúra
44220039 kancelárske stoličky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK 54221315 584,00 € 26.01.2022 11.02.2022 Faktúra
43220417 náplň do lekárničiek Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Polvin s.r.o. 54164770 273,28 € 29.04.2022 27.05.2022 Faktúra
0176-43/2022 Náplne do lekárničiek Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Polvin s.r.o. 54164770 273,28 € 27.04.2022 04.05.2022 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
43220498 kancelárska stolička Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 LukaTom s. r. o. 54155703 749,00 € 25.05.2022 11.06.2022 Faktúra
46220295 Kancelárske stoličky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 LukaTom s. r. o. 54155703 321,00 € 24.05.2022 11.06.2022 Faktúra
0029-R10/2022 Nákup kancelárskych kresiel Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 LukaTom s. r. o. 54155703 7 118,00 € 21.04.2022 28.04.2022 Ing. Marcel Horváth Objednávka
45220291 Kancelárske kreslá Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 LukaTom s. r. o. 54155703 963,00 € 24.05.2022 11.06.2022 Faktúra
48220168 Kancelárske stoličky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 LukaTom s. r. o. 54155703 2 289,00 € 20.05.2022 11.06.2022 Faktúra
41220246 kancelárske stoličky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 LukaTom s. r. o. 54155703 856,00 € 20.05.2022 11.06.2022 Faktúra
44220417 kancelárske stoličky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 LukaTom s. r. o. 54155703 749,00 € 20.05.2022 11.06.2022 Faktúra
42220303 Kancelárske stoličky ZOOM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 LukaTom s. r. o. 54155703 1 191,00 € 23.05.2022 11.06.2022 Faktúra
48220170 Dendrologický prieskum Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOLNÍK VELES s.r.o. 54107016 1 000,00 € 25.05.2022 10.06.2022 Faktúra
0033-R10/2022 Dendrologický prieskum – Dobudovanie Cykloinfraštruktúry Poloniny Trail“ realizovanej pre projekty: Časť č. 3 – Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa, úsek Ulič - Uličské Krivé Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOLNÍK VELES s.r.o. 54107016 2 250,00 € 08.04.2022 10.05.2022 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »