0123/02/24 |
Vyúčt. el. energie za 2/2024- Tvar.kad. |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slov.plyn.priemysel Odštepný závod |
35815256 |
|
92,05 € |
14.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
0124/02/24 |
Vyúčt. el.energie 2/2024- Š1 |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Slov.plyn.priemysel Odštepný závod |
35815256 |
|
646,13 € |
14.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
111/2024 |
Objednávame sa na odborný seminár: Záverečný účet obce, mesta za rok 2023 a jeho prepojenie na účtovníctvo. |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
RVC Štrba |
31954502 |
|
40,00 € |
13.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
0142/03/24 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
71,35 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
107/2024 |
Objednávame si potraviny do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
DELTA Kežmarok Milan Šoltés |
30259908 |
|
281,35 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
109/2024 |
Objednávame si zeleninu do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
74,14 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
0141/03/24 |
Oprava rozvodov optického internetu. |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Greš Stanislav |
43720030 |
|
268,00 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
0138/03/24 |
Nákup materiálu |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
D. H. K O M P L E T s. r. o. |
44130287 |
|
25,48 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
0145/03/24 |
Nákup materiálu pre kozmetičky |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
LP TRADE HOLDING, s.r.o. |
52239802 |
|
62,10 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
0143/03/24 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
DELTA Kežmarok Milan Šoltés |
30259908 |
|
278,65 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
112/2024 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky do školy. |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
|
290,70 € |
12.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
106/2024 |
Objednávame si potraviny do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
SINTRA s.r.o. |
00685232 |
|
126,63 € |
12.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
108/2024 |
Objednávame si mäso a mäsové výrobky do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Dávid Szekély |
50626159 |
|
645,15 € |
12.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
102/2024 |
Objednávame si zeleninu do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
46,13 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
101/2024 |
Objednávame si u Vás opravu tlakovej hadice na krtka do školy. |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
P-EČKO s.r.o. Slavkovská, Kežmarok |
44399804 |
|
9,00 € |
11.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
103/2024 |
Objednávame si PVC žľab 40x25 na opravu elektroinštalácie v počítačovej učebni v škole. |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
ELZAR-Radka Richtarčíková |
43585787 |
|
8,22 € |
11.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
104/2024 |
Objednávame si striekačku na olej na opravu stojanovej vŕtačky v dielni. |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
ADUSCENTRUM s.r.o. |
44143567 |
|
4,10 € |
11.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
110/2024 |
Objednávame si materiál pre kozmetičky do školy |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
LP TRADE HOLDING, s.r.o. |
52239802 |
|
62,20 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Vojtech Wagner |
|
Objednávka |
0140/03/24 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Marko Tatry s.r.o. |
48324931 |
|
45,81 € |
11.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |
0147/03/24 |
Oprava teplovodných rozvodov a potrubia. |
Stredná odborná škola Kežmarok |
37880012 |
Martin Ivančák |
37238159 |
|
1 010,66 € |
11.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Peter Gibľák |
|
Faktúra |