Faktúra č. 0145/03/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0145/03/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu pre kozmetičky
  • Dátum doručenia: 12.03.2024
  • Celková hodnota: 62,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 110/2024
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
110/2024 Objednávame si materiál pre kozmetičky do školy Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 LP TRADE HOLDING, s.r.o. 52239802 62,20 € 11.03.2024 14.03.2024 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť