Faktúra č. 0140/03/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0140/03/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 11.03.2024
  • Celková hodnota: 45,81 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 102/2024
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
102/2024 Objednávame si zeleninu do školy Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 Marko Tatry s.r.o. 48324931 46,13 € 11.03.2024 12.03.2024 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť