Faktúra č. 0143/03/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola Kežmarok
  • IČO: 37880012
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0143/03/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 12.03.2024
  • Celková hodnota: 278,65 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 107/2024
  • Dátum zverejnenia: 19.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
107/2024 Objednávame si potraviny do školy Stredná odborná škola Kežmarok 37880012 DELTA Kežmarok Milan Šoltés 30259908 281,35 € 12.03.2024 14.03.2024 Ing. Vojtech Wagner Objednávka
Tlačiť