Faktúra č. DFB/24/0233

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovský samosprávny kraj
  • IČO: 37870475
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0233
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenky Košice-Viedeň-Brusel a späť + ubytovanie pre 2 zamestnancov OPR ÚPSK - 18.-21.3.2024
  • Dátum doručenia: 18.03.2024
  • Celková hodnota: 1 173,22 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 730/2023/DZVaP
  • Dátum zverejnenia: 13.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť