DFB/23/0491 |
Vystúpenie Katky Koščovej dňa 27.05.2023 na podujatí Dni Spišského Jeruzalema 2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Koncert s. r. o. |
55181422 |
|
2 400,00 € |
05.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0495 |
Palivo 05/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
6 852,29 € |
05.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0493 |
monitoring - ochrana majetku 05/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Zásah 7, s.r.o. |
36321885 |
|
120,00 € |
05.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0509 |
Mediálnu propagáciu a prezentáciu PSK počas tenisových majstrostiev v HE |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Tenisová akadémia Prešov |
42027977 |
|
450,00 € |
05.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0483 |
Pranie a prenájom rohoží 24.04.2023 - 21.05.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
155,18 € |
01.06.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0481 |
Poradenské služby za mesiac máj 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Visions Entertainment, s.r.o. |
45872333 |
|
165,00 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0482 |
Vodné a stočné Úrad 15.02.2023 - 26.05.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť |
36570460 |
|
3 772,85 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0487 |
Plyn UA 6/2023 Konštantínova 2, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
749,00 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0486 |
Plyn 6/2023 Budova školy Bardejovská 24, PO |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9 591,00 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0485 |
Plyn IPC 6/23, Hlavná 139, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 749,00 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0484 |
Elektrina - 06/2023, (Internát, Kláštorská 25, Levoča) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
76,00 € |
01.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0488 |
Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu 05/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. |
35788402 |
|
2 940,00 € |
01.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0561 |
Prenájom softvéru 5/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 520,00 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0489 |
Propagačné predmety na prezentačné účely PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TAMPEX spol. s.r.o. |
36466280 |
|
24 542,40 € |
01.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0496 |
Ďiaľničná známka na auto PO909IC od 7.6.2023 do 5.6.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Národná dialničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
60,00 € |
01.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0480 |
Vystupenie speváckeho zboru Chorus Via Musica, dňa 28.05.2023 vrámci Dní Spišského Jeruzalema |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Chorus Via Musica |
42090041 |
|
725,00 € |
31.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0478 |
Činnosť technika PO 5/2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
3Fin s. r. o. |
44701217 |
|
360,00 € |
31.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0479 |
Užívanie rozvodných sietí 5/2023 - Bardejovská 24, PO. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
497,54 € |
31.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0476 |
Čačinový veniec |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
GRASS spol. s r.o. |
36467529 |
|
220,00 € |
30.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
PrP/23/0027 |
Seminár online: "Umelá inteligencia v praxi štátnej a verejnej správy - začnite u nás" |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
30.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFK/23/0057 |
výkon činnosti koordinátora bezpečnosti pre stavbu: "Rekonštrukcia mostného objektu na ceste III/3440 Solivarská ulica" - 04/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
1 140,00 € |
30.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0475 |
Účasť na seminári - konferencia (ENVIRO 2023) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
EKOS PLUS s.r.o. |
31392547 |
|
48,00 € |
29.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0474 |
Strava - Teambuilding Odboru financií 26.-27.5.2023 - 18 osôb. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
360,00 € |
29.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
PrP/23/0026 |
Poistenie majetku od 1.7.2023 - 30.9.2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
2 388,90 € |
29.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFK/23/0056 |
Dodávka a montáž klimatizácie v sídle Úradu PSK na základe zmluvy o dielo |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AV GAST s.r.o. |
31711642 |
|
45 577,58 € |
29.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0473 |
Servis automobilu Škoda Superb PO 002 HF (výmena stierača a olej) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
30,82 € |
26.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0472 |
prezutie pneu PO910 EL Mazda |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
19,61 € |
26.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/0471 |
Motorový olej CAS Edge 5W-30 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
16,74 € |
26.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFK/23/0054 |
výkon činnosti stavebno-technického dozoru pre stavbu: "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina - Križovatka s cestou II/538" - 04/2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
3 108,00 € |
26.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DFK/23/0055 |
NetShelter SX 42U - rozmer 600mm/1200 mm Enclosurew. Roof. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 376,00 € |
26.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |