DFB/24/0386 |
Právne služby a poradenstvo na základe zmluvy 1254/2022/DSB podľa vyúčtovania za 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
1 116,10 € |
25.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0377 |
Diaľkové ovládače k elektrickej bráne MAXI 2 - 15 ks + nahratie a doprava |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
K-mont |
36450383 |
|
512,94 € |
23.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0011 |
Dodávka a nahratie diaľkových ovládačov a eterného modulu k elektrickej bráne - ul. Duklianska 1, Prešov |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
K-mont |
36450383 |
|
1 459,20 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0003 |
Výkon koordinátora bezpečnosti - projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
1 035,00 € |
05.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0002 |
Výkon stavebno - tech. dozoru-projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 01/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
3 465,00 € |
05.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0013 |
Výkon koordinátora bezpečnosti - projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
750,00 € |
05.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0014 |
Výkon stavebno - tech. dozoru-projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 02/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
1 980,00 € |
05.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0026 |
Výkon stavebno - tech. dozoru-projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
2 640,00 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFK/24/0027 |
Výkon koordinátora bezpečnosti - projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 03/2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KHM s. r. o. |
52212220 |
|
750,00 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0176 |
Zabezpečenie a obsluha tlmočníckej techniky v hoteli Lomnica 20.2.2024 - návšteva z partnerského regiónu PACA - Francúzsko v PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KONSEZA s. r. o. |
51852861 |
|
532,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0269 |
Čistiace a hygienické potreby pre potreby Ú PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KORAKO plus, s.r.o. |
43959954 |
|
4 171,32 € |
27.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0180 |
Prehliadka lokálnych remesiel pri príležitosti zahraničnej návštevy francúzskeho regionu PACA v Poloninách 21.2.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
KOŠIAR o. z. |
52306852 |
|
400,00 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0019 |
Ceny predsedu PSK - (poháre so štítkami) športový Trojkráľový futsalový turnaj Mestisko 6.1.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Krajské športové centrum |
37941798 |
|
68,40 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0329 |
Ceny predsedu PSK (sklenená trofej s gravírovaním a erbom PSK - 20 ks) na slávnostné vyhlásenie ankety Športovec PSK 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Krajské športové centrum |
37941798 |
|
1 426,80 € |
10.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0137 |
Fotoobraz 90 x 60 - 50 ks |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
kvikie.sk - Zuřivý hrošík s.r.o. |
06002005 |
|
840,00 € |
22.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0187 |
RED BIG QUICK promo stolík |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
L'FABRICA, s.r.o. |
50595831 |
|
406,80 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1496 |
prenájom pozemku r. 2023 - Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail,1.etapa, úsek Stakčín |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik |
36038351 |
|
1,00 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1508 |
Pranie a prenájom rohoží 04.12.2023 - 31.12.2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
175,10 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0152 |
Prenájom rohoží 01.01.2024 - 28.01.2024 - Dobropis k fa č. 2509241 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
-13,82 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0096 |
Pranie a prenájom rohoží 01.01.2024 - 28.01.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
188,93 € |
08.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0204 |
Pranie a prenájom rohoží 29.01.2024 - 25.02.2024
|
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
175,10 € |
08.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0302 |
Pranie a prenájom rohoží 26.02.2024 - 24.03.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
188,93 € |
05.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0381 |
Prenájom rohoží - Dobropis k fa č. 2530132 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
-13,82 € |
24.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0401 |
Pranie a prenájom rohoží 25.03.2024 - 21.04.2024 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
188,93 € |
02.05.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/23/1483 |
Odvysielanie TV relácií "Týždeň v PSK" za 2. polrok 2023 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Ľubovnianska mediál.spol. |
36477206 |
|
546,00 € |
03.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0255 |
Tatranská minerálka, 24 x 0,33 l |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
675,00 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0383 |
Prezentácia v odbornom periodiku MAGAZÍN MOBILITA/STROJE/TECHNOLÓGIE/EKOLÓGIA |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
M.I.A s.r.o. |
36287075 |
|
57,60 € |
24.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0247 |
Predplatné ročné Zdravotnícke noviny - vyúčtovacia faktúra. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
118,80 € |
22.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0261 |
Predplatné Hospodárske noviny od 11.4.2024 do 10.04.2025 - vyúčtovacia faktúra. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
1 137,00 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB/24/0340 |
Občerstvenie pre podujatie Športovec PSK 2023 dňa 08.04.2023. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
MAGISTER - Prešov, spol. s r. o. |
44325100 |
|
5 124,00 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |