Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0386 Právne služby a poradenstvo na základe zmluvy 1254/2022/DSB podľa vyúčtovania za 03/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. 47239573 1 116,10 € 25.04.2024 04.05.2024 Faktúra
DFB/24/0377 Diaľkové ovládače k elektrickej bráne MAXI 2 - 15 ks + nahratie a doprava Prešovský samosprávny kraj 37870475 K-mont 36450383 512,94 € 23.04.2024 27.04.2024 Faktúra
DFB/24/0011 Dodávka a nahratie diaľkových ovládačov a eterného modulu k elektrickej bráne - ul. Duklianska 1, Prešov Prešovský samosprávny kraj 37870475 K-mont 36450383 1 459,20 € 12.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFK/24/0003 Výkon koordinátora bezpečnosti - projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 01/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 KHM s. r. o. 52212220 1 035,00 € 05.02.2024 17.02.2024 Faktúra
DFK/24/0002 Výkon stavebno - tech. dozoru-projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 01/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 KHM s. r. o. 52212220 3 465,00 € 05.02.2024 17.02.2024 Faktúra
DFK/24/0013 Výkon koordinátora bezpečnosti - projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 02/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 KHM s. r. o. 52212220 750,00 € 05.03.2024 23.03.2024 Faktúra
DFK/24/0014 Výkon stavebno - tech. dozoru-projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 02/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 KHM s. r. o. 52212220 1 980,00 € 05.03.2024 23.03.2024 Faktúra
DFK/24/0026 Výkon stavebno - tech. dozoru-projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 03/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 KHM s. r. o. 52212220 2 640,00 € 04.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFK/24/0027 Výkon koordinátora bezpečnosti - projekt "Dobudovanie cykloinf. Poloniny trail, I. etapa, úsek Stakčín" 03/2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 KHM s. r. o. 52212220 750,00 € 04.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFB/24/0176 Zabezpečenie a obsluha tlmočníckej techniky v hoteli Lomnica 20.2.2024 - návšteva z partnerského regiónu PACA - Francúzsko v PSK Prešovský samosprávny kraj 37870475 KONSEZA s. r. o. 51852861 532,00 € 04.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB/24/0269 Čistiace a hygienické potreby pre potreby Ú PSK Prešovský samosprávny kraj 37870475 KORAKO plus, s.r.o. 43959954 4 171,32 € 27.03.2024 06.04.2024 Faktúra
DFB/24/0180 Prehliadka lokálnych remesiel pri príležitosti zahraničnej návštevy francúzskeho regionu PACA v Poloninách 21.2.2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 KOŠIAR o. z. 52306852 400,00 € 05.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB/24/0019 Ceny predsedu PSK - (poháre so štítkami) športový Trojkráľový futsalový turnaj Mestisko 6.1.2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Krajské športové centrum 37941798 68,40 € 17.01.2024 24.01.2024 Faktúra
DFB/24/0329 Ceny predsedu PSK (sklenená trofej s gravírovaním a erbom PSK - 20 ks) na slávnostné vyhlásenie ankety Športovec PSK 2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Krajské športové centrum 37941798 1 426,80 € 10.04.2024 16.04.2024 Faktúra
DFB/24/0137 Fotoobraz 90 x 60 - 50 ks Prešovský samosprávny kraj 37870475 kvikie.sk - Zuřivý hrošík s.r.o. 06002005 840,00 € 22.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB/24/0187 RED BIG QUICK promo stolík Prešovský samosprávny kraj 37870475 L'FABRICA, s.r.o. 50595831 406,80 € 06.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB/23/1496 prenájom pozemku r. 2023 - Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail,1.etapa, úsek Stakčín Prešovský samosprávny kraj 37870475 Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik 36038351 1,00 € 05.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/23/1508 Pranie a prenájom rohoží 04.12.2023 - 31.12.2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Lindström 35742364 175,10 € 11.01.2024 23.01.2024 Faktúra
DFB/24/0152 Prenájom rohoží 01.01.2024 - 28.01.2024 - Dobropis k fa č. 2509241 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Lindström 35742364 -13,82 € 27.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB/24/0096 Pranie a prenájom rohoží 01.01.2024 - 28.01.2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Lindström 35742364 188,93 € 08.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB/24/0204 Pranie a prenájom rohoží 29.01.2024 - 25.02.2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Lindström 35742364 175,10 € 08.03.2024 15.03.2024 Faktúra
DFB/24/0302 Pranie a prenájom rohoží 26.02.2024 - 24.03.2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Lindström 35742364 188,93 € 05.04.2024 18.04.2024 Faktúra
DFB/24/0381 Prenájom rohoží - Dobropis k fa č. 2530132 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Lindström 35742364 -13,82 € 24.04.2024 03.05.2024 Faktúra
DFB/24/0401 Pranie a prenájom rohoží 25.03.2024 - 21.04.2024 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Lindström 35742364 188,93 € 02.05.2024 03.05.2024 Faktúra
DFB/23/1483 Odvysielanie TV relácií "Týždeň v PSK" za 2. polrok 2023 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Ľubovnianska mediál.spol. 36477206 546,00 € 03.01.2024 10.01.2024 Faktúra
DFB/24/0255 Tatranská minerálka, 24 x 0,33 l Prešovský samosprávny kraj 37870475 LUNYS, s.r.o. 36472549 675,00 € 25.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFB/24/0383 Prezentácia v odbornom periodiku MAGAZÍN MOBILITA/STROJE/TECHNOLÓGIE/EKOLÓGIA Prešovský samosprávny kraj 37870475 M.I.A s.r.o. 36287075 57,60 € 24.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFB/24/0247 Predplatné ročné Zdravotnícke noviny - vyúčtovacia faktúra. Prešovský samosprávny kraj 37870475 MAFRA Slovakia, a.s. 51904446 118,80 € 22.03.2024 23.03.2024 Faktúra
DFB/24/0261 Predplatné Hospodárske noviny od 11.4.2024 do 10.04.2025 - vyúčtovacia faktúra. Prešovský samosprávny kraj 37870475 MAFRA Slovakia, a.s. 51904446 1 137,00 € 26.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFB/24/0340 Občerstvenie pre podujatie Športovec PSK 2023 dňa 08.04.2023. Prešovský samosprávny kraj 37870475 MAGISTER - Prešov, spol. s r. o. 44325100 5 124,00 € 12.04.2024 19.04.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »