DFB/21/0057 |
Mobily. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
5 299,32 € |
09.02.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0049 |
Spravodajský servis 1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TASR |
31320414 |
|
720,00 € |
09.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0050 |
Demontáž vianočnej výzdoby stromu pred PSK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Pavol Palovský |
45915725 |
|
650,00 € |
09.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0058 |
VUCNET+MAGIO+INTERNET 1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16 462,69 € |
09.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0055 |
Pevné linky 1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
781,54 € |
09.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0054 |
Pevné linky 1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3,00 € |
09.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0053 |
Mobilné služby+internet 1/2021 Školský úrad. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
09.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0052 |
Internet IPC 1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,66 € |
09.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0051 |
Mobilné služby + internet 1/2021 SO pre iROP. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,72 € |
09.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0056 |
Mobilné služby+internet 1/2021 Life. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
09.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0048 |
Prenájom kopírok 1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
3 023,30 € |
09.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0059 |
Vodoinštalačný materiál na údržbu. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
309,46 € |
10.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0060 |
Elektrina + voda SPŠ drevárska 1/2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 223,70 € |
10.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
OB/21/0048 |
Potreby pre upratovačky na rok 2021 ( sáčky do košov, rukavice, kefa na wc, domestos) |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
1 526,28 € |
10.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
OB/21/0044 |
Objednávame si u Vás ročnú licenciu pre H.E.R. hlasovací systém (softvér, index zvuku, riadenie kamier) pre Zastupiteľstvo PSK. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
A.S.Partner, s.r.o. |
31670041 |
|
1 590,00 € |
10.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
OB/21/0046 |
štvrťročnú revíziu starého a nákladného výťahu. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
ČEZ SERVIS, s.r.o. |
31706053 |
|
255,00 € |
10.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
OB/21/0045 |
servis tlačiarne HP LJ Pro M402dn, Diagnostika; demontovanie krytov, demontovanie predného podávača, plastových uložení vesielka senzora prítomnosti papiera v kazete, následne, oprava, montáž tlačiarne-testovanie. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
TOMPET, s.r.o. |
52208427 |
|
75,00 € |
10.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, riaditeľ Úradu PSK |
riaditeľ úradu PSK |
Objednávka |
DFB/21/0061 |
Udržateľnosť IIP r. 2021 - servisná podpora - dodatok č.105/2020. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
236 176,24 € |
10.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
OB/21/0043 |
Webová aplikácia na evidenciu poskytovateľov pomoci v čase koronavírusu podľa špecifikácie PSK za obdobie od februára 2021 do mája 2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
CleanCode s.r.o. |
47432420 |
|
396,00 € |
10.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
Mgr. Fabián Novotný, zástupca riaditeľa Úradu PSK |
|
Objednávka |
DFB/21/0062 |
Pranie a prenájom rohoží od 01.01.2021 do 31.01.2021. |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Lindström |
35742364 |
|
145,73 € |
11.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |